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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-32826</span><br /> <strong> SPED Fiscal</strong><br /> <em> Alterações conforme guia prático 2.0.19 e 2.0.20 - PVA versão 2.3.1<br /><br />1. APURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - UF ORIGEM/DESTINO - Registro E310: <br />a. Incluído novo layout para apuração válido a partir de 01/01/2017.<br />b. Geração da Apuração do DIFAL e FCP: Nota sobre as devoluções de vendas - Crédito de valores do DIFAL E FCP:<br />Nova regra para processamento quanto as devoluções de vendas com valores de DIFAL e FCP. <br />Contribuinte com IE na UF de destino:<br />- O sistema passou a lançar o crédito de FCP na UF do emitente da entrada.<br />Contribuinte sem IE na UF de destino:<br />- O sistema continua a não gerar o crédito de DIFAL e FCP na UF do emitente da entrada, mas na UF de origem (UF do contribuinte) irá gerar o valor de crédito do DIFAL.<br /><br /><br />Importante: Visto que a partir de jan/2017 as informações de FCP estarem em campos próprios (valores em separado do diferencial de alíquota) faz-se necessário (Após a geração das informações para apuração) informar manualmente os valores de "Valor do saldo credor de período anterior" para o DIFAL e FCP caso haja.<br /><br />O manual para geração da apuração consta na versão 3.121 - "SPED Fiscal - Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota"<br /><br /><br />2. Registro C170: Alteração no preenchimento dos campos QTD e UNID<br />Realizada alteração do preenchimento dos campos QTD e UNID para que seja de acordo com a unidade de medida de comercialização informada no item do documento fiscal, tanto na entrada como na saída.<br />Isto significa que para as notas fiscais de entrada onde é utilizado fatores de conversão para a unidade de estoque/produto será informada a unidade/qtde de conversão e não a unidade de estoque/produto.<br /><br /><br />3. Incluído preenchimento do Campo 13 (CEST), a partir de janeiro/2017 no registro 0200: <br /><br /><br />4. Adicionado novo Código de Modelo dos Documentos Fiscais do ICMS 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e OS, o qual é utilizado nos registros D100, D101 e D190 <br /><br />5. Adicionado preenchimento do campo CHV_DOCe no registro C113 a partir de janeiro/2017.<br /></em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33832</span><br /> <strong> Produtos</strong><br /> <em> Registro 0200 - Geração do Código do Serviço<br /><br />Visto a validação do código do serviço no PVA estar em divergência com o próprio do manual/guia prático de instruções foi alterada a geração do código do serviço para não gerar os zeros a esquerda do código, desta forma o PVA não irá gerar erros quanto ao preenchimento deste código.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33164</span><br /> <strong> Produtos</strong><br /> <em> Exibição de itens não aprovados na Consulta de Saldos de Estoque Alocados.<br /><br />Atualmente, o sistema exibe itens tanto aprovados quanto não aprovados na tela de Consulta de Saldos de Estoque Alocados. Como não deveriam aparecer, esta alteração corrige a situação, fazendo com que o sistema passe a não mais exibir os itens não aprovados, na grade de Consulta de Saldos de Estoque Alocados.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33272</span><br /> <strong> Consulta Documentos de Entrada</strong><br /> <em> Sistema encerrado ao ordenar os dados pela data.<br /><br />Após filtrar os dados, quando da ordenação dos registros pela coluna de data, caso esta coluna estivesse sem preenchimento, o sistema apresentava erro e era encerrado.<br />Portanto uma correção foi realizada, eliminando esta falha.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33598</span><br /> <strong> Documento de Entrada</strong><br /> <em> Mensagem "Nota Fiscal Referenciada Venda Direta Consumidor" em retorno de Demonstração<br /><br />1. Ao lançar uma NF de retorno de demonstração o sistema apresentava um alerta para preencher "Nota Fiscal Referenciada Venda Direta Consumidor", o que era incorreto visto que este tipo de operação não está relacionado com venda direta ao consumidor.<br />A partir de agora esta crítica do sistema é válida apenas para operações do tipo "50 - NF de Entrada".<br /></em></li></ul><h3>Custos</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-24253</span><br /> <strong> Gastos Diretos </strong><br /> <em> Filtrar a Filial Ativa no Relatório Gastos Diretos<br /><br />1. O relatório exibia as informações independente da filial. Com esta alteração, ele irá filtrar e exibir apenas as informações referente a filial ativa.<br /><br />Observação: <br />Caso tenha selecionado um grupo de filiais o relatório apresentará a informação de todas as filiais do grupo.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33004</span><br /><strong> Vendas/Outras Saídas</strong><br /><em> Lote do item no pedido de vendas<br /><br />Incluída verificação que bloqueia o filtros F3 dos campos "qtde_pedida" e "lote" ao incluir um item no pedido de vendas. Esta alteração foi necessária visto que o sistema poderia buscar informações incorretas no instante da inclusão. A pesquisa esta liberada após gravar o item no pedido.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-32355</span><br /><strong> Vendas/Outras Saídas</strong><br /><em> Controle de Estoque de Terceiros: considerar Baixa de Ativo por Nota de Débito.<br /><br />Melhoria realizada no controle de estoque de terceiros, onde o mesmo passa a controlar também a emissão bem como o cancelamento de notas fiscais de baixa de ativo por nota de débito. Portanto ao emitir uma nota para esta finalidade, a baixa passa a ser considerada como um retorno no controle de terceiros.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33175</span><br /><strong> Documento de Saída</strong><br /><em> Intervenção na escrita fiscal: Notas de Saída por Devolução de Compra e Notas de Saída de Estoque de Terceiros em Nosso Poder.<br /><br />Devido à diferenças de centavos, em algumas situações é necessário que um ajuste manual seja feito nos valores da Escrita Fiscal do documento de saída. Contudo dependendo da situação do documento, este ajuste não é permitido.<br />Visto o exposto, uma caixa de seleção foi adicionada à janela "Escrita Fiscal" do documento de saída, a fim de possibilitar a correção dos valores dos campos: "Isentas Icms" e "Outras ICMS". Os demais campos permanecem desabilitados para manipulação.<br />A intervenção na escrita fiscal estará disponível apenas para operações do tipo 81 (Notas de Saída por Devolução de Compra) e 83 (Notas de Saída de Estoque de Terceiros em Nosso Poder).<br /><br /><br />IMPORTANTE:<br />-- A) É necessário configurar a permissão para uso desta funcionalidade através do "Plano de Senhas", aba "Faturamento", ou cadastro de Operadores, aba "Permissões".<br />-- B) Uma vez que a intervenção é realizada e o registro é salvo, o registro da escrita fiscal permanecerá marcado como "intervenção", não sendo mais possível modificá-lo.</em></li></ul><h3>Configuração / Instalação</h3><ul><li><strong><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-32308</span></strong><br /><strong>Configuração / Instalação </strong><br /><em> Melhorias para o lançador de aplicação.<br /><br />1. Efetuada a troca de ícone da aplicação "Launcher" para um novo modelo.<br />2. Na aplicação Central de Segurança > Diretivas" foi inclusa a nova opção "Encerrar o lançador de aplicação ao fechar o ERP". Esta opção ao fechar a aplicação ERP encerrará automaticamente a aplicação Launcher. Por padrão esta opção esta desmarcada.</em></li></ul><h3>Compras</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-32929</span><br /> <strong> Pedido de Compra</strong><br /> <em> Melhoria para o processo de encerramento de itens do pedido de compras.<br /><br />1. Quando do encerramento com recebimento parcial de itens inseridos manualmente no pedido com retorno para cotação/solicitação o sistema poderia identificar que trata-se de um pedido gerado pela central de compras antiga a qual não permite esta funcionalidade. Portanto *apenas* para os itens inseridos manualmente no pedido, quando do seu encerramento, mesmo que seja solicitado o retorno da quantidade remanescente, será encerrado com a quantidade total recebida. (uma vez que este item não possui cotação/solicitação de compras vinculado).<br /><br />Uma vez identificada a situação acima uma mensagem de alerta será disparada porém o processo de encerramento não será comprometido.<br /><br />"Houve produtos encerrados inseridos diretamente no pedido de compras. Por não existir solicitação/cotação vinculados a estes o encerramento foi total (sem retorno das quantidades)."<br /></em></li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33174</span><br /> <strong> Operações</strong><br /> <em> Layout Contábil - Operação 27 : Crédito de Impostos dos Itens do Ativo Fixo <br /><br />- Inclusão de campos "Data de Ativação" nos dicionários de contabilização.<br />- Alterada a descrição dos campos "0389", "0394" e "0410" para "Valor do Imposto na Aquisição". Tais campos contém o valor total do imposto na data de ativação do item do ativo fixo.<br /></em></li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33469</span><br /> <strong> Capacidade Produção</strong><br /> <em> Contabilização MOD Improdutiva divergente.<br /><br />Sistema realizará na demonstração da Quantidade Improdutiva, se sinal (+) Capacidade Produção maior que Quantidade Apontamento = Improdutividade, recíproca verdadeira, Produtividade.<br /><br />Permitirá a lcto Contabilidade da MOD Improdutiva verificando o sinal (+) ou (-)<br />Se sinal (+) D-Improdutividade C-Absorção<br />Se sinal (-) D-Absorção C-Improdutividade </em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Integração</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33215</span><br /> <strong> Integração com sistema Guia</strong><br /> <em> Integração de documentos NFe com o status "Autorizado".<br /><br /><br />Com o intuito de não bloquear o processamento da contabilidade, os documentos passaram a ser integrados com o status "Autorizado", de acordo com a chave correta do documento.<br /><br />Observação: Visto que trata-se de uma integração onde apenas será atribuído o status "Autorizado", para estes documentos não haverá a possibilidade de gerar a DANFE, uma vez que o processo não é um processo convencional de emissão de NFe, logo não há como recuperar arquivos XML para tal finalidade.</em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-33804</span><br /> <strong> Estoque / Produção</strong><br /> <em> Aumentar espaço do campo de Lote do relatório de Ficha de Estoque.<br /><br />O campo "Lote" do relatório de Ficha de Estoque teve seu tamanho aumentado para evitar cortes de caracteres do nome do lote, isto porque com o tamanho anterior, caso o nome do lote era muito extenso, o final do nome era cortado, não exibindo sua totalidade.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-32760</span><br /> <strong> Relatórios Faturamento</strong><br /> <em> Desenvolvimento de nova etiqueta: "Etiqueta de Bins".<br /><br />Disponibilizada nota etiqueta bins para impressão nos relatórios personalizados de faturamento.<br />- Esta etiqueta foi desenvolvida exatamente como a já existente "Etiqueta GM" em relação aos dados, entretanto seu formato e dimensões são diferentes, conforme manual recebido ("GM - Manual de etiquetas.pdf"), página 44.<br />- O local de impressão desta etiqueta é o mesmo da atual etiqueta "Etiqueta GM", sendo criada mais uma opção de nome "Etiqueta de Bins".<br /><br />Observação: Alguns tamanhos de fontes dos campos tiveram que ser diminuídos para caber as informações dentro do limite de espaçamento.<br /><br /><br /></em></li></ul>
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