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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Ordem de Serviço</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-35448</span><br /> <strong> Ordem de Serviço</strong><br /> <em> Inclusão da aprovação para serviços ao aprovar proposta em Ordem de Serviço.<br /><br />Ao aprovar uma proposta, na tela de Ordem de Serviço, o sistema não estava aprovando os serviços, apenas os produtos. Esta situação foi corrigida, aprovando corretamente serviços, assim como já é feito com produtos.</em></li></ul><h3>WMS</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-36556</span><br /> <strong> Cadastro de Armazém</strong><br /> <em> Correções em pesquisa dos campos da tela "Cadastro de Armazém" <br /><br />As funções de consulta via F3 da tela "Cadastro de Armazém" foram corrigidas, pois não estavam abrindo nem selecionando opções, a não ser que clicasse na seta de cada um dos campos.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-37311</span><br /> <strong> Transferências de Endereço</strong><br /> <em> Transferência de Endereços: remoção do fechamento automático da janela.<br /><br />Por questão de melhor usabilidade, após finalizar o processo na tela "Transferência de Endereços", a mesma continuará aberta.</em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-37610</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) </strong><br /> <em> Informações de Lote e Validade desalinhados apos alteração.<br /><br />Em uma versão recente, a largura do campo código da NF aumentou, porém as informações de Lote e Validade não acompanharam a mudança. Este alinhamento foi corrigido, exibindo as informações da nota corretamente.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38034</span><br /> <strong> Companhias e Pessoas</strong><br /> <em> Corrigir a ortografia da tela Companhias e Pessoas.<br /><br />O equívoco estava na mensagem de ajuda dos campos "Mensagem Padrão Interna" e "Mensagem Padrão Externa".</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38043</span><br /> <strong> Relatórios Faturamento</strong><br /> <em> Relatório de Faturamento por Operador apresentando pedidos com operadores em branco.<br /><br />Identificamos que algumas rotinas do sistema que geram automaticamente o pedido de vendas, não estavam preenchendo as informações de Operador do pedido, tampouco realizando a validação se o usuário logado era um operador para criação do pedido. Realizamos a revisão das seguintes rotinas: Ficha de Locação, Ordem de Serviço, Agrupamento de ordens de serviço. <br /><br />Obs.: Estas rotinas passarão somente a preencher a informação/validação de Operador a partir desta versão.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38367</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas</strong><br /> <em> Status do CTe OS<br /><br />Devido o conhecimento de Outro Serviços se basear no cadastro do documento de saída, havia uma validação não esperada caso a serie tenha zeros a esquerda, por esse motivo o status após transmissão e aceitação do Status não era atualizado.<br />Como alteração foi incluso uma validação verificando a necessidade e adicionar os zeros à esquerda.</em></li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38035</span><br /> <strong> SPED Pis / Cofins</strong><br /> <em> Correção da ortografia de mensagem no SPED Pis/Cofins.<br /><br />O equívoco estava na palavra 'identificao', ao invés de 'identificação'.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-37495</span><br /> <strong> SPED Fiscal </strong><br /> <em> Advertência: nota fiscal de origem não referenciada.<br /><br />Visto que a geração do arquivo SPED estava emitindo uma advertência de nota fiscal de origem não referenciada para os itens do documento do tipo serviço, foi implementada uma melhoria para verificar o parâmetro "Exige Nota Fiscal de Origem" da finalidade dos itens para determinar se exibe esta advertência.</em></li></ul><h3>Contabilidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-36513</span><br /> <strong> Balancete </strong><br /> <em> Melhoria na Performance<br /><br />O relatório Balancete Mensal foi revisado de forma a melhorar a sua performance. <br /></em></li></ul><h3>Qualidade</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-36560</span><br /> <strong> Controle de Qualidade</strong><br /> <em> Correção no limite de caracteres permitidos no código do produto no Controle de Qualidade.<br /><br />No processo do Controle de Qualidade, ao utilizar um produto cujo código é superior a 12 dígitos, o sistema invalida a ação. Este ponto em questão foi corrigido, aceitando todos no cadastro de produtos.</em></li></ul><h3>Ativo Fixo</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-36681</span><br /> <strong> Itens do Ativo Fixo</strong><br /> <em> Novo campo na tela de Itens do Ativo Fixo.<br /><br />Foi criado o campo "Dados da NF", dentro da aba "Informações da Baixa" que exibirá o número e a série da NF vinculada, sempre que houver. Este novo campo foi posicionado acima do campo "Histórico".</em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-37550</span><br /> <strong> Séries/Espécies/Modelos de Documentos</strong><br /> <em> Criação de opções fixas no campo Espécie.<br /><br />Na tela "Séries/Espécies/Modelos de Documentos", no campo "Espécie", foram incluídas opções fixas para este campo, sendo elas: RDV, NFS, FAT, ND, REC, CP, CF, NF, NFF e CT.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-37627</span><br /> <strong> Unidade de Federação</strong><br /> <em> Alterações na Unidade de Federação e Obrigação ICMS a Recolhimento de Período de Apuração.<br /><br />Na tela de Unidade de Federação, o campo "Código de receita referente à obrigação" passa a permitir no máximo 15 caracteres.<br /><br />Na tela "Obrigações do ICMS a Recolher", no processo de "Geração de dados do Registro E250." , o sistema passa a informar no campo código da obrigação a recolher "999" quando a UF de origem e destino forem diferentes e "002" caso forem iguais.</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-38253</span><br /><strong> Emissão de Boletos</strong><br /><em> Emissão de boletos Santander.<br /><br />Realizada alteração do código do banco do Santander de "033" para "033-7" no relatório de emissão de boleto.</em></li></ul><h3>Transportes</h3><ul><li><strong><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-38426</span></strong><br /><strong><span style="color: rgb(0,0,0);">Transmissão CT-e (XML)<br /></span></strong><span style="color: rgb(0,0,0);"><em><span style="color: rgb(0,0,0);">Impressão do Dacte tipo CTE OS (MODELO 67) </span></em></span><span style="color: rgb(0,0,0);"><br /><br /><em><span style="color: rgb(0,0,0);">Ao enviar o Dacte do CTe OS para a impressora, o sistema removia a informação da descrição do serviço por conta de uma parametrização da folha definida na impressora. Sendo assim, foi incluída uma validação interna na impressão do Dacte, eliminando a necessidade de parametrização na impressora. </span></em></span></li></ul>
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