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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Ativo Fixo</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41781</span><br /> <strong> Itens do Ativo Fixo</strong><br /> <em> 1. Correção na fórmula do Valor do Saldo sobre o Efeito, na Depreciação Societária.<br /><br />Realizada correção na fórmula do Valor do Saldo sobre o Efeito o qual estava apresentando valor negativo. Esta situação ocorria somente quando o item era implantando totalmente depreciado.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41824</span><br /> <strong> Análise Controle Patrimonial Societário</strong><br /> <em> 1. Correção na fórmula do Valor da Depreciação Mensal, na Depreciação Societária. <br /><br />Realizada correção na fórmula do Valor da Depreciação Mensal a qual estava apresentando valor de depreciação mesmo não havendo depreciação no mês. Esta situação ocorria somente quando o item era implantando totalmente depreciado.</em></li></ul><h3>Transportes</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-42173</span><br /> <strong> Transmissão CT-e (XML) </strong><br /> <em> Valor do IR não esta sendo considerado no valor liquido dos CT-e com retenção.<br /><br />Realizada revisão no valor do campo vRec do xml do CTe que não está subtraindo a informação do IR no mesmo.</em></li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-42194</span><br /> <strong> Vale de Produção</strong><br /> <em> Mensagem de Quantidade Insuficiente nas Requisições de Materiais ao Salvar o Vale de Produção<br /><br />Ao salvar o Vale de Produção o sistema poderia exibir a mensagem "Não tem quantidade suficiente nas requisições liberadas". Esta validação se aplica somente ao tipo de controle de produção "1-Reservar Requisição de Materiais", entretanto, estava sendo validada em todos os tipos de parâmetros.<br />Esta situação foi tratada e corrigida sendo aplicada somente ao tipo "1-Reservar Requisição de Materiais".</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-42205</span><br /> <strong> Emissão de Boletos </strong><br /> <em> Emissão de Boletos: Falha na geração dos boletos<br /><br />O Sistema não conseguiu emitir o boleto devido a uma falha interna de gravação dos arquivos em diretório. Como alteração foi revisada e corregida a geração do arquivo PDF dos boletos.<br /></em></li></ul><h3>Controle de Importação</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-40560</span><br /> <strong> Despesas Processo Importação </strong><br /> <em> Processo de Importação: Melhorias<br /><br />Melhorias realizadas no processo de importação conforme mencionado abaixo:<br />- Lançamentos das despesas Aduaneiras no Processo de Importação para controle em Conta Corrente com o Despachante sem a necessidade da emissão da NF de Importação; <br />- Amarração do adiantamento ao Despachante (numerário) com o Processo de Impostação;<br />- Fechamento da Conta Corrente Despachante; <br />- Compensação automática do adiantamento Despachante com o Processo de Importação; <br />- Geração automática do saldo de fechamento da Conta Corrente (Contas a pagar e a Receber).<br /></em></li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41396</span><br /> <strong> Launcher </strong><br /> <em> Launcher Ti9: Incompatibilidade de componentes.<br /><br /><br />Devido a falha por conta da incompatibilidade do componente de acesso ao servidor "Active Directory", foram alteradas internamente algumas validações e adicionado processo de ativação ao "AD".<br />Por conta desta mudança foi criado um novo parâmetro no arquivo inicializador do sistema (PG_CONF.INI).<br /><br />Parâmetro: SRV_AD<br />Valor de Ativação do Active Directory: 1 (Ativado); 0 (Desativado).<br /><br />Obs.: O preenchimento do parâmetro é opcional e por padrão estará inativo.</em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-42104</span><br /> <strong> Ordem de Produção </strong><br /> <em> Relatório Ordem de Produção: Incluir código de barras. <br /><br />Incluído código de barras tipo 2D no final de cada folha (rodapé) no canto direto. <br />O código de barras contém as informações na seguinte sequência: almoxarifado, código do produto, ordem de produção, nº da caixa, data geração, hora geração e filial. <br />Não terá caractere separador entre os campos, sendo informado tudo em uma linha. <br /><br /><br />Exemplo: ABCD12345678901234567890ABCDEFGHIJ99930042018123000001 <br /><br />Almoxarifado: ABCD <br />Cod. Produto: 12345678901234567890 <br />Ordem Produção: ABCDEFGHIJ <br />Nº Caixa: 999 <br />Data Geração: 30042018 <br />Data Geração: 123000 <br />Filial: 001 <br /><br />OBS.:<br />Conforme nos foi passado, o campo USUÁRIO o leitor que preencherá, não precisando desta informação.<br /></em></li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-42122</span><br /> <strong> Outros </strong><br /> <em> Integrador EDI: Validação da fábrica na importação do arquivo RND022.<br /><br /><br />Adicionar para processamento o filtro de valor de fábrica e local de entrega na busca do pedido a ser liberado, para a fábrica igual à "5" e local de entrega em branco.<br />Também, caso não encontre nenhum pedido com este critério, o arquivo não será importado, será gravando log informando "Nenhum pedido do cliente com CNPJ XXXXXXXX, fábrica 5 e local de entrega em branco foi encontrado!". <br /><br /><br />Obs.: <br />O campo "COD. FABRICA DE DESTINO" do arquivo de importação RND022 não é utilizado para pesquisa ou demais validações e continuará a não ser utilizado. <br />Sendo assim, caso o arquivo RND022 processado tenha algum item referente a alguma fábrica que não seja a fábrica “5”, estes itens também serão liberados para faturamento neste mesmo pedido da fábrica “5”, caso contrário não serão processados.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-41189</span><br /> <strong> Outros </strong><br /> <em> Relatório de Movimentação de estoque modelo 4. <br /><br />Módulo de Estoque -> Relatórios Operacionais -> Ficha de Estoque -> Modelo 4.<br /><br />Itens contemplados: <br />1- Ficha de Estoque Modelo 4.<br />2- Sub-relatório - Resumo dos itens por operação <br />3- Valor Total da Movimentação denominado na ultima página "Cost of Good Sold".<br /></em></li></ul>
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