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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-70872</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas </strong><br /> <em> Janela de Moeda aparecendo indevidamente.<br /><br />Em alguns casos, ao faturar um pedido de venda, a janela de atualização de preço da Moeda era exibida, mesmo a moeda sendo REAL e não havendo conversão de moedas.<br /><br />Foi adicionada uma condição para tal tela ser exibida apenas quando a moeda não for real.</em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-70261</span><br /> <strong> Vendas/Outras Saídas </strong><br /> <em> Faturamento -> EDI modelo 5<br /><br />Ajustes no layout EDI modelo 5 conforme segue:<br /><br />1- Quando o parâmetro do faturamento "Utiliza preço de venda liquido na tabela?=Sim"<br />Então o preço unitário liquido será igual ao preço unitário<br />2- Preço unitário irá considerar 5 casas decimais.<br />3- Ao efetivar o pedido será mantido a data de entrega dos itens, pois via EDI não será preenchido a data de entrega no cabeçalho do pedido<br /></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-70546</span><br /> <strong> Documento de Saída </strong><br /> <em> Faturamento -> Pedido de Vendas<br /><br />Implementado ajuste no preço total do item quando ocorrer diferença de casas decimais.<br /><br /></em></li></ul><h3>Custos Industriais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-71229</span><br /> <strong> Recalculo do Custo </strong><br /> <em> Calculo da Devolução de Vendas no Método de Avaliação do Estoque PEPS/FIFO<br /><br />Quando ocorre devolução de mercadoria o sistema recupera o valor de um dos lotes do item da nota fiscal de saída e aplica à devolução. <br />Para o método Custo Médio este tratamento é correto visto que todos os lotes do mesmo item possuem o mesmo custo, porém para o método de avaliação PEPS/FIFO este tratamento teve que ser alterado, de forma que o sistema passou a recuperar exatamente a saída equivalente a entrada/devolução visto que cada lote pode ter um custo diferente.<br /></em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-70907</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v4.0 </strong><br /> <em> Itens do Pedido de Vendas: Liberação dos campos Nº Pedido de Compra e Item Pedido de Compra<br /><br />Para os pedidos que possuem NF de Origem vinculada (independente da operação) o sistema permitirá a alteração dos campos "Nº Pedido Compras" e "Item Pedido" que se encontram no item do pedido de vendas, a alteração será pela opção "F3", e a alteração pode ser realizada a qualquer momento antes da efetivação deste pedido. <br />Ao preencher os campos o sistema os levará para o Documento de Saída e na transmissão para as tags xPed e nItemPed.<br />Com relação a ordenação dos itens na transmissão da NF, o sistema gerará o xml com os itens ordenados de acordo com o número do pedido de compra e item do pedido informado no pedido de vendas, lembrando que esse processo é apenas para os pedidos que possuem NF de Origem vinculada.<br /><br />Importante: O sistema Ti9 preencherá as informações dos campos xPed e nItemPed apenas se a operação utilizada no pedido estiver com a opção "Informar Pedido de Compra do Cliente por Item" marcada, e no parâmetro do faturamento a opção "NFe Enviar informação do número do pedido" também deverá estar marcada;<br /><br />Observação: <br />- Essa alteração NÃO afetará as NF de Saída com agrupamento por lote;<br />- Será de inteira responsabilidade do usuário certificar se o número do pedido de compra/item foi digitado corretamente. O sistema não fará nenhum tipo de validação em cima dessas informações, nem mesmo se o campo foi preenchido ou não.<br />Desta forma, qualquer erro de digitação poderá comprometer as informações, bem como a ordem dos itens no XML enviados ao destinatário da mercadoria podendo resultar em recusa da mesma, não sendo isso considerado um defeito do sistema e sim um problema operacional.</em></li></ul>
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