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Primeiramente, deve-se configurar o sistema para que possa saber como/de onde pegar as informações necessárias. 

Configuração: Grupo de Variáveis e caminhos de diretórios

A base do RND022 é o CNPJ que vem no arquivo de layout (figura 1). Portanto, no Ti9, no cadastro do cliente com este CNPJ, deverá ter configurada um grupo de variáveis para direcionar o integrador.

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Figura 6 - Opção do Cadastro do cliente

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Figura 7 - Escolha do Grupo de Variáveis

 


Figura 8 - Preenchimento do COD_OP_TRANSMISSOR

 


Figura 9 - Preenchimento do IDENT_TRNAMISSOR_COMUNIC

 

As informações preenchidas nestes 2 campos serão utilizados para identificar o pedido-pai. O sistema irá procurar um pedido-pai que seja de um cliente cujo CNPJ é o cadastrado no campo IDENT_TRANSMISSOR_COMUNIC e com o código de operação igual ao do informado no campo COD_OP_TRANSMISSOR. Caso não haja um campo de CNPJ informado neste cliente, o sistema irá buscar o pedido pelo CNPJ informado no arquivo de layout do EDI RND022 (da Figura 1). Se não tiver um código de operação cadastrado, ou se alguma informação não estiver correta e o sistema não encontrar o pedido, o processo será cancelado.

Até este ponto, caso todas as informações corretas foram inseridas, já é possível realizar o processo de geração de pedidos-filhos pelo Ti9, explicado no manual Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda. Para realizar de forma manual ou automática, é necessário configurar o caminho de origem dos arquivos de layout do RND022. Eles serão explicados abaixo.

Modo manual 
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manual

No integrador, existe a opção RND022, conforme figura 1.

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Caso todas as informações estejam corretas, a chamada à funcionalidade executará e o integrador realizará o processo citado na seção Modo manual. Após realizado o processo, o arquivo de layout do EDI RND022 será movido da pasta configurada na Entrada e será movido para uma pasta chamada "Processados", localizado no mesmo diretório do executável do Integrador.

 

Após realizadas quaisquer uma destas opções com sucesso, o item do Pedido-pai deve estar marcado conforme o manual anterior, Opção 'Liberação de Itens para Faturamento' no Pedido de Venda, com o pedido-filho criado com os produtos encontrados que atendem aos requisitos.