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Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

  • ERP-42782
    Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
    Novos campos para utilização do NFe 4.0

    a. Para as janelas "Documento de Entrada" e "Pedido de Vendas" :

    • "Tipo do Frete": incrementadas as opções "3.Emitente Transp Próprio" e "4.Destinatário Transp Próprio".

    • Habilitado um menu lateral chamado "Meio de Pagamento" para o cadastro dos pagamentos com sua opções e valores. (vide tabela abaixo).

    • No campo indicador de presença foi inserida a opção "5 - Operação presencial, fora do estabelecimento".


    b. Em "Cadastros do Produtos > Complementos", foi implementado novo cadastro "Produção em Escala Relevante" onde serão permitidos inserir diversos cadastros de fornecedores por UF.


    c. Em "Central de Parametrização Tributária > aba ICMS Próprio" campo "Motivo de Desoneração" incrementadas a opção "Valor do ICMS desonerado";


    d. Para as operações tipo "80" dentro dos layouts contábeis, inseridos os seguintes totalizadores (grupo de valores):
    • 1. Valor Total do FCP.
    • 2. Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária.
    • 3. Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária.
    • 4. Valor Total do IPI devolvido;


    e. Em "Estoque > Cadastros > Tabelas de Configurações > Cadastro de Operações" para os tipos "70" e "76", dentro da aba "Operações no Faturamento", foi adicionado um campo para se preencher o meio de pagamento padrão.


    Tabela correspondente de cadastro "Meio de Pagamento" conforme NT 2016/002:
    • 01 = Dinheiro
    • 02 = Cheque
    • 03 = Cartão de Crédito
    • 04 = Cartão de Débito
    • 05 = Crédito Loja
    • 10 = Vale Alimentação
    • 11 = Vale Refeição
    • 12 = Vale Presente
    • 13 = Vale Combustível
    • 15 = Boleto Bancário


    Para mais informações vide manual: Campos para utilização do NFe 4.0
  • ERP-42829
    Vendas/Outras Saídas
    Preço de venda líquido na tabela.

    Ao calcular o pedido de vendas, será feito o cálculo utilizando preço unitário líquido, chegando no preço unitário com impostos*, alimentando o campo já existente “Preço Unitário”.
    O campo “Preço Unitário Liquido”, não será alterado com o cálculo dos impostos, mantendo-se o "valor NET".

    Esta validação foi estendida para os botões de aprovação do pedido de vendas.

Compras

  • ERP-42021
    Pedidos de Compras Internacionais 
    Opção de rateio.

    Em Pedido de Compras Internacional foi incluso no campo Rateio de frete a opção tipo "3. Sem rateio de frete".
    Esta opção não irá fazer rateio do frete ao efetivar o pedido os através do botão Rateios, e possibilitará a inclusão do valor de frete diretamente nos itens.
    As opções de rateio de frete por peso e valor se mantém sem alterações.

Estoque

  • ERP-42161
    Análise do Estoque
    Seleção de produtos para pesquisa: exibição de produtos independentemente da situação "Ativo/Inativo".

    Quando da seleção de produtos para pesquisa, o sistema exibia apenas produtos com situação "Ativo". Contudo, a análise realizada nesta janela é para todos os produtos, independentemente da situação. Portanto, tal critério foi removido.

Outros

  • ERP-42503
    Plano de Senhas
    Padronização do encerramento do Launcher após uso do Ti9.

    A fim de evitar problemas de usuários esquecendo de fechar o Launcher, consumindo licenças, a opção "Encerrar o lançador de aplicação ao fechar o ERP" foi marcada e deixada como padrão, podendo ainda ser desmarcada caso for necessário.

Controle de Importação

  • ERP-42745
    Processos de Importação
    Melhoria no fluxo das Previsões.


    No módulo de Importação -> Processo de Importação, foram inseridas melhorias no fluxo das Previsões do contas a pagar:
    - Liberação para inserção de Previsões e Adiantamentos.
    - Inserido Número do Documento
    - Lançamento e cancelamento no Contas a Pagar.
    - Número do lançamento do contas a pagar na previsão para controle.
  • ERP-42296
    Processos de Importação
    Invoice.

    Disponível no Processo de Importação a funcionalidade de lançamento de Invoices.
    Acessar Módulo de Importação -> Processo de importação -> Invoice.

    Ao lançar a invoice será feito o lançamento automático das duplicatas, considerando as informações da invoice. Será possível incluir duplicatas manualmente.
    Incluso Processo de Efetivação/Desefetivação onde é feito o lançamento das duplicatas da Invoice diretamente no contas a pagar.

  • ERP-42338
    Processos de Importação 
    Novo layout do relatório de conta corrente.

    No Processo de Importação, está disponível novo layout do relatório de conta corrente.
    Para emitir o relatório, acessar "Módulo de Importação -> Processo de Importação - Opção Rel Conta Corrente".

Produção

  • ERP-42852
    Requisições de Material
    Melhoria na Requisições de Material.

    Uma rotina de atualizar a quantidade atendida na requisições de material foi melhorada para evitar conflitos com a base de dados referente à mesma, que poderia gerar uma falha de "operação de várias etapas".

Financeiro

  • ERP-42919
    Inclusão Contas a Pagar 
    Número do processo de Importação.


    Em Lançamentos de Contas a pagar, quando se tratar de Previsão, não será obrigatório o preenchimento do número do processo de Importação.
    Lançamentos de importação são aqueles cujo tipo de operação for igual a '06' e Tipo Adiantamento = "2 Adiantamento para Importação".