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Demonstrar a utilização dos campos que foram implementados específicos para utilização do NFe 4.0

ÍNDICE

GRUPO B - IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

GRUPO BA. DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

GRUPO I. PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFE

GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTO

GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTO E DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS

GRUPO N. ICMS -> FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP) – Revisão obrigatória da alíquota do ICMS-ST

GRUPO W. TOTAIS

GRUPO LA. ITEM/COMBUSTÍVEL

GRUPO X. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE DA NF-E

GRUPO YA. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO


UTILIZAÇÃO

Anchor
grupob

GRUPO B - IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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Figura 6. Campos de Lote no documento de entrada


Para que o sistema preencha as informações de rastreabilidade é de suma importante que o Sub-Tipo do Produto (EFD) seja um dos:

  • 00 - Mercadoria para Revenda
  • 01 - Matéria Prima
  • 02 - Embalagem
  • 04 - Produto Acabado
  • 07 - Material de Uso e Consumo
  • 08 - Ativo Imobilizado
  • 10 - Outros insumos
  • 99 - Outras

Image AddedFigura 7.  Cadastro de Produto - Sub-Tipo do Produto EFD

 


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Anchor
grupoK

 

GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE MEDICAMENTO E DE MATÉRIAS-PRIMAS FARMACÊUTICAS

Dentro dos complementos dos produtos, na aba Medicamentos, foram implementados dois campos para que sejam informados o código de registro ANVISA(Obrigatório para Medicamentos e Matérias-Primas Farmacêuticas) e se este produto é uma matéria prima farmacêutica(SIM ou NÃO). Conforme figura 78.

Figura 78. Medicamento / Código ANVISA / Matéria Prima Farmacêutica

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Nas parametrizações tributárias -> ICMS próprio, foi incrementado a opção "13   -> Valor do ICMS desonerado" dentro do campo Motivo de Desoneração. Conforme figura 89.

 

Figura 89Valor do ICMS desonerado

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Não há alteração a ser feita para os casos de FCP sobre operação sem ICMS-ST.

Figura 910. Definição de ICMS Próprio - Cadastro do FCP

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Na janela do Pedido de Vendas a informação ICMS FCP de ST passa a ser representada no campo próprio "FCP ST" conforme indicado na figura 10 11 abaixo.

Figura 1011. Representação visual do FCP ST em Pedido de Vendas

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Na operação 80, foram inseridos os valores "Valor Total do FCP", "Valor Total do FCP retido por Substituição Tributária", "Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária" e "Valor Total do IPI devolvido" dentro do layout de provisão. Conforme figura 1112.

Figura 1112. Layout Provisão - Grupos totais - Valores.

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Nas informações complementares das janelas Pedido de vendas e Documento de entrada, foram incrementadas mais duas opções dentro do Tipo Frete são elas: 3.Emitente Transp Próprio e 4.Destinatário Transp Próprio. Conforme figura 1213.

Figura 1213. Tipo Frete - Opções de transporte próprio Emitente/Destinatário.

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GRUPO YA. INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Nas janelas Pedido de vendas e Documento de entrada foi implementada um cadastro "Meio de pagamento", posicionado na barra lateral esquerda conforme figura 1314.

Para o documento de saída o Cadastro é chamado através do botão Meio Pagamento confirme figura 1415.

Figura 14. Opção Meio de Pagamento Vendas/outras Saídas e Documento de Entrada.

Figura 1415. Opção Meio de Pagamento no Documento de Saída.


 Nesta janela será possível informar os meios de pagamentos de acordo com a tabela NT 2016/002. Conforme exemplo figura 1516.

Figura 1516. Meio de pagamento - Opções conforme tabela NT 2016/002.

Observações:

(informação) Poderá ser informado mais de um tipo de pagamento
(aviso) A somatória dos meios de pagamentos devem ser, obrigatoriamente, igual a somatória dos valores das duplicatas do(s) pedido/documento.
(informação) Para as operações do tipo 70 e 76, poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 1617).
(informação) Para as operações do tipo  50, 51, 52, 53 poderá ser informado o tipo de pagamento padrão dentro da aba "Geral"(conforme figura 1718). A validação do meio de pagamento somente se aplicará para operações de FORMULÁRIO PRÓPRIO.
(aviso) Para as operações que NÃO lançarem financeiro e se enquadrarem nessa situação de lançamento do meio de pagamento, será lançado o meio de pagamento fixo "90 - Sem pagamento" com o valor 0,00.


Figura 1617. Meio de pagamento padrão nas Operações(Saída)


Figura 1718. Meio de pagamento padrão nas Operações(Entrada)

 


 

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