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- ERP-56053
Nota Fiscal Eletrônica v4.00
Adicionar campos para o "Percentuais de Mistura do GLP"
Quando o produto for do tipo combustível, e a Sefaz obrigar informação da quantidade de mistura do GLP, será necessário informar os campos:
- "Percentual de GLP de Petróleo";
- "Percentual de Gás Natural Nacional";
- "Percentual de Gás Natural Importado";
- "Valor de Partida".
Este campos foram disponibilizados no cadastro do combustível em pedido de vendas e documento de entrada, botão "Informações do Combustível". - ERP-54726
Vendas/Outras Saídas
A Nota de Devolução de Compra estava com um Preço Unitário Divergente do encontrado na Nota de Origem.
Pedidos de devolução estavam considerando 2 vezes o imposto, ficando com o preço unitário incorreto. Foi aplicado um filtro que identifica se a nota é ou não de devolução para que, em caso positivo, não haja o cálculo de impostos sobre o mesmo valor novamente. - ERP-56128
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
NF de Serviço Paulínia: Correção em tabela interna do sistema.
Ao inserir uma informação de transmissão, o sistema não conseguia fazer o registro e, por conta desta falha, o sistema não realizava a consulta da Nora Fiscal.
Como resolução desta situação, foi realizada uma correção no local da falha, passando assim a inserir corretamente as informações na tabela interna. - ERP-20421
Mapa de Rentabilidade
Padronização dos relatórios de Rentabilidade.
Realizada a padronização de relatórios da rentabilidade, visto que, havia relatórios específicos desatualizados, com isso padronizamos os relatórios, e para os que haviam fórmulas específicas, foi criado uma validação na qual realizamos a inserção da fórmula via sistema.
Nos demais relatórios específicos foram realizados correções de vínculos das tabelas e apresentações das demais informações.
Importante: Adicionado validação para NÃO buscar os relatórios específicos. Isso quer dizer que o sistema abrirá para os relatórios de mapa de rentabilidade do diretório padrão do sistema. - ERP-51051
AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
Manifesto de carga - Não esta aparecendo data de inclusão
Incluso a gravação dos campos data de inclusão, data de efetivação e data de cancelamento na tela de Aviso de Embarque (AEM)
Ao incluir um novo Aviso de Embarque (AEM), será gravado a data/hora inclusão no registro.
Ao clicar em efetivar manifesto / gerar AEM, será gravado a data/hora de efetivação.
Ao clicar em cancelar manifesto, será gravado a data/hora de cancelamento. - ERP-52079
Vendas/Outras Saídas
Reinf: Calculo do valor INSS
Devido à divergência do valor de INSS para os serviços por serem calculado por tipo de serviço, o sistema foi ajustado para realizar a validação do acerto da diferença de centavos, na geração do pedido de vendas.
Ao calcular o pedido de vendas o sistema realizará a somatória dos tipos de servidos e caso tenha divergência no valor, o mesmo será atribuído no serviço de valor mais alto.
Assim ao realizar a geração do evento 2020 do reinf, o sistema apresentará o valor correto com o calculo da alíquota atribuída ao pedido (NF). - ERP-54956
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
NFS-e Paulínia: Consulta RPS do Lote
Ao consultar o RPS do lote transmitido, a prefeitura retornava uma instrução de validação em seu retorno na qual era verificado e apresentado pelo sistema, identificamos que a prefeitura deixou de retornar essa informação, e por essa razão a mensagem de retorno parou de ser exibida.
Como alteração foi corrigida a consulta, passando assim a ser informado a mensagem de retorno da prefeitura corretamente.
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- ERP-47906
Transmissão CT-e (XML)
Conhecimento de Transporte: Número do Registro Estadual com quantidade inferior a solicitada.
Alterado no pedido de vendas e documento de saída a quantidade de dígitos do "Número do Registro Estadual" permitindo 25 caracteres.
Obs.: Este campo é usado apenas para a transmissão do conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços.
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- ERP-54152
Gerar Borderô de Pagto
Sequencial número de Borderô errado.
Foi verificado uma inconsistência na seleção do próximo número do borderô de pagamento. Esta inconsistência foi corrigida, com isso, o borderô sempre passará a pegar o próximo número da sequência, de acordo com a conta. - ERP-55253
Geração de Remessa de Pagamento Pagamento
Ao processar o aquivo de remessa das guias de FGTS, um erro é reportado se o último número do valor for zero.
Verificamos que quando existia um ou mais dígitos com valor zero em sequência, no final do valor do Borderô, esses dígitos eram truncados e não eram representados corretamente em arquivos do tipo FGTS. Para resolver isso corrigimos a funcionalidade que deveria mas não estava verificando os dígitos decimais quando vinham com zeros e o valor agora passou a ser representado normalmente como o esperado. - ERP-55622
Geração de Remessa de Recebimento
Geração do arquivo e remessa de cobrança.
Ajuste no número do documento para Notas Fiscais modelo 21. Notas que forem do modelo 21 e que possuam um código de sequenciamento, este código será utilizado para formar o número do documento.
Demais modelos de documentos serão preenchidos com o número da nota fiscal. - ERP-49761
Movimentação Bancária
Disponibilizada a funcionalidade de adequação das Contas Contábeis dos bancos para recebimento de lançamentos em centro de custo. Está disponível tanto nas Baixas Manuais do Contas a Pagar e Receber como na importação de arquivo de retorno de cobrança e pagamento.
Esta adequação, porém, só ocorrerá quando a operação da baixa estiver com a opção "Permitir Classificação Contábil no Documento" marcada. - ERP-51589
Análise FinanceiroFinanceiro
Exibição das informações dos níveis de projeto no relatório Analise Financeiro.
Realizada correção para que as informações dos níveis do projeto sejam exibidos corretamente, quando houver informação.
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- ERP-54159
Confirmação de OP 22
Finalização de Ordem de Produção Programada
Para que a finalização do apontamento seja parcial, o check na grid Programação Ordem Produção x Máquina, da tela Vale de Produção deve estar desmarcado. Caso contrário a finalização será total.
Contabilidade
- ERP-54177
Razão Razão
Relatório Financeiro do Razão Mensal, esta vindo com a descrição do Centro de custo errada.
Corrigida a descrição do centos de custo no relatório Razão Contábil. - ERP-54596
Lançamentos
Não era possível visualizar o código das Contas Contábeis, durante os lançamentos da conta crédito.
Os campos de descrições das contas contábeis, foram reposicionados, permitindo a visualização dos códigos das contas selecionadas. - ERP-54223
Operações
Inclusão do campo "Data de Emissão" do documento no campo Histórico.
Foi adicionada opção com a data de emissão do documento de entrada, no layout de Provisão das operações 50, 51, 52 e 53, na tela de Operações.
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- ERP-55228
Ordem de Serviço
Itens Inativos lançados na ordem de serviço.
Um filtro e validação foram adicionados na tela de Ordem de Serviço a fim de trazer e permitir apenas produtos ativos. - ERP-55786
Ordem de Serviço
Mensagem ao alterar status da Ordem de Serviço.
O status de uma Ordem de Serviço ficou incorreta após ação de múltiplos cliques do usuário, para enviar a mesma para Stand-By,
Uma alteração foi realizada na tela de Ordem de Serviço para prevenir que esta situação ocorra novamente.
Outros
- ERP-55534
E-social/ REINF
Reinf - Correção no parâmetro para o tipo da aplicação Reinf.
1. Correção do parâmetro para seleção do webservice do Reinf.
2. Correção do parâmetro TLS para envio de e-mail. - ERP-51051
Consultas
Manifesto de carga - Não esta aparecendo data de inclusão
Incluso a gravação dos campos data de inclusão, data de efetivação e data de cancelamento na tela de Aviso de Embarque (AEM)
Ao incluir um novo Aviso de Embarque (AEM), será gravado a data/hora inclusão no registro.
Ao clicar em efetivar manifesto / gerar AEM, será gravado a data/hora de efetivação.
Ao clicar em cancelar manifesto, será gravado a data/hora de cancelamento. ERP- - 56203
Launcher
Ti9 Browser: Abertura do sistema web dentro do ERP
Criado componente para usar um Browser dentro de uma janela do sistema Ti9, esse sistema abrirá o e-Social e o Reinf.
Produção
- ERP-42107
Vale de Produção
Criar permissão, por usuário, para fechamento do vale de produção.
Criada a opção "Permite Fechar Vale de Produção" no plano de senhas, ela fica localizada nas propriedades dos usuários, na aba "Geral". Esta opção valida se o usuário terá permissão para encerrar um vale de produção.
Caso o usuário não tenha permissão para o encerramento do vale, será exibida uma mensagem na tela impedindo o encerramento.
Compras
- ERP-42532
Pedido de Compra Produtos
Centro de Custos não carrega no Pedido de Compras
Foi criado o campo "Centro de Custo Padrão Compras/Entradas" na janela "Conta Contábil por Finalidade/Filial", acessada através Controle de Importação -> Cadastros -> Cadastro de Produtos -> Contabilidade x Finalidade, esse campo não é obrigatório e tem a opção F3 para inserção do centro de custo.
Esse campo é carregado automaticamente na janela de "Itens do Pedido de Compras", caso o mesmo possua informação no cadastro de produtos (campo "Centro de Custo Padrão Compras/Entradas") - ERP-44979
Pedido de CompraCompra
Permitir Identificar o Pedido de Compras Impresso e Enviado E-mail ao Fornecedor.
Na janela "Compras -> Movimentos -> Central de Compras", aba "Compras", foram incluídas as Colunas "Email Enviado" e "Impresso" antes do campo "Tipo Frete". Essas colunas sinalizam se o pedido foi enviado ao fornecedor (coluna Email Enviado), ou se o pedido foi impresso (coluna Impresso).
Caso o usuário opte por fazer o envio/impressão pela janela "Compras -> Movimentos -> Pedido de Compras", essa informação aparecerá na caixa de ações no canto direito superior ("Email Enviado"/"Impressão Realizada").
As ações de Envio(ENVIO DE EMAIL, REENVIO DE EMAIL, IMPRESSÃO e REIMPRESSÃO) serão salvas na janela "Histórico no Pedido de Compras".
Essas alterações foram necessárias para evitar o envio e/ou impressão do pedido de compras em duplicidade ao fornecedor.
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- ERP-50281
Mapa de Rentabilidade
1. Permitir Mapa de Rentabilidade filtrar mais de um grupo.
Alterada condição da tela de Mapa de Rentabilidade para, ao pressionar "F3" no campo Grupo, permitindo selecionar o grupo de acordo com o nível de estoque, podendo assim, selecionar mais de 1 grupo. - ERP-52333
Lista de Preços
Alteração da funcionalidade do campo UF, na Lista de Preços.
O campo UF teve sua funcionalidade alterada. Agora, este campo selecionará os estados, através do botão F3, e o processo de preços será com base, também, nos estados informados.
Caso nenhum estado seja selecionado, todos os estados serão processados.
Livros Fiscais
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WMS
- ERP-55315
Transferências de Endereço Endereço
Transferências de Endereço em: WMS
A filial passou a ser contemplada para realizar a busca dos ítens à serem transferidos.
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- ERP-50486
Ficha de Estoque
Ajuste módulo Estoque - > Relatórios -> Ficha de Estoque
Incluso no relatório Ficha de Estoque modelo "Ficha de Estoque + Margem Bruta", a coluna Margem %.
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Integração
- ERP-54708
Melhorias EDI Importação Arquivo Applied Solutions
Integração EDI Applied Solutions - Adicionar novos segmento SEGDE (Dados Embalagem).
Preenchido o segmento SEGDE (Dados Embalagem) no arquivo layout 004 (Aviso de Embarque), o os campos utilizados estão informados abaixo.
DE001 - Nome do segmento - Fixo "SEGDE";
DE002 - Nº Etiqueta (identificação externa do elemento de expedição) - Fixo Branco;
DE003 - Número do container - Fixo com zeros;
DE004 - Quantidade por Embalagem - Valor cadastrado no Produtos (Logística), campo "Qtde Embalagem";
DE005 - Peso Bruto - Valor cadastrado no Produtos (Complementos - Complemento 1), campo "Peso Bruto";
DE006 - Peso Líquido - Valor cadastrado no Produtos (Complementos - Complemento 1), campo "Peso Liquido";
DE007 - Tipo de Embalagem - Valor cadastrado no Produtos (Logística), campo "Descrição Embalagem";
DE008 - Reserva - Fixo Branco;
Obs.: Para definir quais dos itens da Descrição Embalagem e Qtde Embalagem do cadastro nos Produtos (Logística) serão lançados, será criado um parâmetro no cliente com a informação de seleção de 1 a 4, e dependendo do informado será carregado no arquivo "Aviso de Embarque". Por padrão será defino o valor 3 neste parâmetro.
Integração
- ERP-52077
EDI Importação Arquivo Applied Solutions
Integração EDI Applied Solutions - Novos campos.
Adicionados novos campos do layout de entrada e saída no integrador conforme informações descritas abaixo:
- Para o campo Placa do Veiculo: O sistema lançará no arquivo de saída e será preenchido no segmento "SEGDN - Dados da Nota Fiscal" no campo "20 - DN020 - Placa do Veiculo". Esse cadastro será o lançado no campo "Placa Veiculo" do Transporte cadastrado no Pedido de Vendas;
- Para o campo PIA: O sistema importará a informação através do segmento "SEGDI - Dados do Item" no campo "24 - DI024 - Número do Desenho do Item", e lançará no arquivo de saída no segmento "SEGDG - Dados Gerais" no campo "9 - DG009 - Engineering Change Number";
- Para o campo DEPOT: O sistema importará a informação através do segmento "SEGDI - Dados do Item" no campo "5 - DI005 - Código do Local de descarga", e lançará no arquivo de saída no segmento "SEGDG - Dados Gerais" no campo "4 - DG004 - Código do tipo de fornecimento";
-- Obs.: O campo "DG004 - Código do tipo de fornecimento" possui tamanho igual à 3 caracteres.
- Para o campo PROCESS CODE: O sistema importará a informação através do segmento "SEGDI - Dados do Item" no campo "22 - DI022 - Alteração técnica do item", e lançará no arquivo de saída no segmento "SEGDG - Dados Gerais" no campo "6 - DG006 - Facility Code";
-- Obs.: Para o campo "PROCESS CODE" o sistema deve lançar na saída apenas para o cliente Nissan, por esse motivo, foi criado um parâmetro no cadastro do cliente "Exporta Process Code", e caso este parâmetro estiver ativo o sistema lançará a informação importada no layout de entrada.
- Para o campo DELIVERY ORDER DATE: O sistema importará a informação através do segmento "SEGDI - Dados do Item" no campo "28 - DI028 - Delivery Order Date", e lançará no arquivo de saída no segmento "SEGDG - Dados Gerais" no campo "13 - DG013 - Delivery Order Date ";
Obs. Geral: Os campos importados (PIA, DEPOT, PROCESS CODE e DELIVERY ORDER DATE), não serão exibidos no pedido de vendas/documento de saída, as informações serão apenas internas do sistema.