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A partir desta funcionalidade, a alteração da moeda será possível a qualquer momento (desde que o pedido não esteja aprovado em qualquer etapa do fluxo de aprovação, nem faturado). Estando aprovado, será necessário voltar status até o início e alterar a moeda.

 

 

Veja que as caixas das moedas estão acompanhadas dos botões "Moeda Atualização" e "Moeda Faturamento":

  • Moeda Atualização: a moeda que é utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação financeira e este botão demonstra os dados desta moeda.
  • Moeda Faturamento: a moeda que é utilizada para o faturamento do pedido e este botão demonstra os dados desta moeda.

 

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Aprovação do crédito:

A aprovação de Crédito foi ajustada, visto que para os casos do pedido estar em outra moeda, o valor é considerado para aprovação de limite de crédito não pode ser em "Reais".

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Na tela de aprovação, serão demonstradas as informações da moeda, a data e o valor da taxa.
Para liberar o crédito, será aplicada a conversão para "Reais" para que os limites sejam atualizados corretamente. O pedido NÃO será convertido nesse momento.

No exemplo abaixo, veja que o valor do pedido foi convertido para a liberação, o credito usando a taxa de R$ 4,15. Então o crédito foi atualizado com o valor já convertido, porém o pedido permanece com o valor de USD 880100,00.


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a)    Os botões Moeda Atualização e Moeda Efetivação deverão ser usados respectivamente para:

  • Moeda Atualização: esta será utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação fianceira e deverá ser gravada.
  • Moeda Efetivação: alterar o nome para Moeda Faturamento esta será utilizada para o faturamento do pedido e deverá ser gravada.

 

 

 

  1. Criar parâmetro para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.

 

Em Parâmetros do Faturamento/Geral:

a)    Criar seção para definições do Pedido de Vendas em Outra moeda;

b)    Mover o campo  para essa seção;

c)    Criar os seguintes campos:

                                       I.        Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;

                                     II.        % Tolerância Diverg.Valores Pedido x Faturamento: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;

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Efetivação e conversão do pedido de vendas:

 

Após seguir com as etapas de aprovação, o pedido será efetivamente convertido quando for Efetivado. Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a "Moeda Ativa" será o REAL (moeda forte).

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Uma vez convertido o Pedido para REAL existe também a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Esta opção está na remoção da efetivação do pedido:

  • SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;
  • NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.
  • CANCELAR: cancela o processo de remoção da efetivação do pedido.

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Faturamento do pedido e atualização da taxa da moeda:

 

No Faturamento do pedido, o sistema solicita a "Moeda de Faturamento". Será sugerida a mesma que foi informada na moeda atualização, e

...

caso necessário o usuário

...

pode alterá-la

...

.

O sistema deverá converter converte então o valor do pedido para REAL (valor do pedido x taxa de Faturamento), atualizar atualiza os valores do pedido, itens e reclacular recalcula os impostos. Nesse momento também validará o parâmentro parâmero de Tolerância de divergência de valor do Pedido de Vendas em Outra Moeda (vide abaixo):

 

a)    Estando a variação dentro do percentual permitido, o pedido será atualizado com a nova conversão e faturado.

 

b)    Estando a variação acima do permitido o pedido solicitárá solicitará uma nova aprovação Financeira porém sem retornar o fluxo (comercial, planejamento,expedição).

 

 

 

 

 

 

c)    A tela de Liberação Financeira deverá ser atualizada com os novos valores de taxa e conversão para reais.

 

 

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I.

...

Uma vez aprovado o pedido

...

está liberado para Faturamento.

 

...

II.

...

Se a restrição for mantida e

...

o pedido tiver as etapas de Aprovação Comercial, Planejamento do Faturamento e Liberação Expedição,

...

este permanece com o

...

status RESTRIÇÃO, para que todas as etapas sejam reprovadas e o problema resolvido, ou então o para que o pedido seja encerrado.

 

 

 

 

...

III.

...

Se a restrição for mantida e não possuir as etapas do fluxo acima, o pedido automaticamente será desefetivado e retornará para aprovação do pedido.

 

 

 

  1. Hoje uma vez convertido o Pedido para REAL não existe a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Para que isso seja possível vamos incluir essa opção ao desefetivar o pedido:

 

 

SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;

NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.

 

 

 

 

  1. Para facilitar vamos inserir no pedido a moeda de negociação, assim será fácil identificar o pedido que foi negociado em outra moeda.

Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a Moeda Atual será o REAL (moeda forte).

 

 

 

 

  1. Criar parâmetro para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.

 

Em Parâmetros do Faturamento/Geral:

a)    Criar seção para definições do Pedido de Vendas em Outra moeda;

b)    Mover o campo  para essa seção;

c)    Criar os seguintes campos:

                                       I.        Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;

                                     II.        % Tolerância Diverg.Valores Pedido x Faturamento: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;

 

 

 

  1. Depois de convertido, os botões da Moeda Negociada deverão exibir as duas taxas: a utilizada na atualização do pedido ( aprovação financeira antes da conversão do faturamento) e a utilizada no faturamento ( na conversão do faturamento);

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  1. Na geração da cópia do pedido incuir incluir a opção de Valores na Moeda de Negociação. Essa opção deverá vir previamente marcada, sendo assim, mesmo estando o pedido já convertido, ao gerar a cópia os valores deverão voltar para o da negociação (antes da conversão), e os valores das taxas serão também mantidos como no pedido original.

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