Resumo das alterações
Gerais
Faturamento
- ERP-73961
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
Foi feita a adequação no NF-e do Ti9 conforme nota técnica 2020.005 versão 1.20 de junho 2021.
Criados os campos “Código de Barras Interno” e “Código de Barras Tributário Interno” para o usuário informar seu código de barras de controle interno. - ERP-82257
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
Correção na transmissão de nota pra SEFAZ
Corrigida rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
Este erro poderia ocorrer nas situações onde o valor unitário de comercialização era diferente do valor unitário de tributação. - ERP-83407
Processos Comerciais em: Faturamento
Melhoria na tela de Processos Comerciais
Foi desenvolvida uma melhoria que deixa mais rápido o processo de exibição de registros ao clicar no botão "Cotação" na tela de Processos Comerciais.
Compras
- ERP-78901
Pedido de Compra em: Compras
Validação para Cópia de Pedidos de Compras
O sistema passa a liberar ou bloquear a cópia de pedidos de compras de acordo com a permissão "Permite Pedido sem Solicitação" disponível no cadastro de "Solicitantes, Aprovadores e Compradores" - ERP-81794
Pedido de compras internacionais em: Compras
Alteração na tela de Pedido de Compras
Foi adicionada uma barra de rolagem na área que exibe o status do pedido, para que seja possível ver toda a informação. - ERP-83006
Consulta Pedidos de Compras em: Compras
Compras - Consulta Pedido de Compras
Ajuste nos status de exibição dos pedidos conforme segue:
Com controle de Alçadas: PENDENTES - APROVADOS - REPROVADOS
Sem controle de Alçadas:
PENDENTES: Pedidos não efetivasdos
APROVADOS: Pedidos efetivados
REPROVADOS: Não se aplica - ERP-80026
Análise Solic. x Cot. x Ped. em: Compras
Novas Colunas no Relatório Solicitações x Cotações x Pedidos de Compras
Vide manual da funcionalidade para maiores informações.
Novas Colunas no Relatório Solicitações x Cotações x Pedidos de Compras
- ERP-79739
Cotações de Compras em: Compras
Cotação de Compras - Grade de Itens da Cotação
A grade de itens da tela de cotação foi reformulada de forma a exibir somente as colunas utilizadas pelo sistema, removendo os campos obsoletos/não utilizados.
Estoque
- ERP-81138
Documento de Entrada em: Estoque
Correção na efetivação de estoque de documento de entrada
Quando a empresa utiliza a opção "Controlar NF Mãe e Filhas" disponível nas operações do tipo 52 - Retorno de Estoque em Poder de Terceiros, o sistema poderia bloquear a efetivação do estoque (incorretamente) ao realizar a validação da nota mãe.
Esta situação foi corrigida. - ERP-81296
Documento de Entrada em: Estoque
Alterada a quantidade máxima do campo peso liquido nos dados adicionais do Documento de Entrada.
Quantidade máxima do peso: 9.999.999.999,9999 - ERP-81499
Documento de Entrada em: Estoque
Validação na Qtde. de Compra dos Itens de Documento de Entrada
Foi implementada uma validação que impede que um item seja salvo no documento de entrada caso a Qtde. de Compra seja 0 e a operação do documento não seja de complemento de imposto. - ERP-81539
Inventário em: Estoque
Alteração nas fichas de inventário
Foi adicionada uma validação para que não seja permitido inserir ou alterar fichas quando o inventário estiver efetivado. - ERP-83634
Documento de Entrada em: Estoque
Ajuste na tela de Dados da DI.
Foi aplicada uma correção que permite Remover DIs mesmo sem nenhuma adição presente na tabela. - ERP-84930
Inventário em: Estoque
Fichas de Contagem de Inventario: Endereços de WMS
Foi alterado a quantidade de caracteres do campo "Endereços de WMS" de 10.000 caracteres para 20.000, assim o sistema permitirá uma quantidade maior de seleção dos endereços.
Livros Fiscais
- ERP-81170
Análise Fiscal em: Livros Fiscais
Livros Fiscais - Análise Fiscal
Correção na consulta de exibição dos documentos de entrada e saída, quanto a conversão dos campos de valores. - ERP-83106
SPED Contábil Fiscal (ECF) em: Livros Fiscais
Livros Fiscais - SPED ECF
Correção na geração dos registros L200 e L210 quando estiver em Consolidadora.
PCP
- ERP-81224
Cadastro de Atividades em: PCP -> Cadastros -> Cadastros Diversos
CÁLCULO DE HORAS POR GRUPO DE ATIVIDADES
Corrigido calculo de horas quando a empresa utiliza a opção por grupo de atividades e "Calcular Sequenciamento em Ordens de Produção por Segundo ao Invés de Minutos", o qual não estava convertendo o tempo de forma correta.
Produção
- ERP-81693
Ordem de Produção em: Produção
Correção no campo Lote da Ordem de Produção
Foi identificada situações onde o operador informava o lote padrão com espaço em branco ao final do número do lote, com isso ao produzir e posteriormente faturar o pedido de vendas o sistema poderia gerar mensagem de inconsistência no pedido de vendas por não encontrar o lote com espaço no início ou final.
Desta maneira, foi aplicada uma alteração na tela da Ordem de Produção para que o sistema não salve espaçamento antes e depois do lote. - ERP-84942
Ordem de Produção em: Produção
Ordem de Produção: Preenchimento dos Projetos
Ao preencher os projetos na ordem de produção o sistema não apresenta a consulta de projetos e em alguns casos poderia fechar o sistema sem uma mensagem.
Esta situação foi tratada e corrigida de forma a apresentar corretamente a lista de projetos. - ERP-81508
Ordem de Produção em: Produção
Criação de opção "Permitir Ordem de Produção para produtos que não controla estoque" nos Parâmetros de Custos.
A opção foi criada para permitir ou impedir a criação de ordens de produção para produtos que não controlem estoque.
Financeiro
- ERP-83621
Companhias & Pessoas em: Financeiro
Impossibilidade de manipulação dos dados no "Companhias & Pessoas".
Devido à nova funcionalidade "Processos Referenciados", ao manipular qualquer informação no cadastro "Companhias & Pessoas", o sistema obriga em qualquer situação a informação dos processos referenciados.
Portanto, uma correção foi realizada de modo que este dado não é mais obrigatório, eliminando o problema em questão. - ERP-84397
Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
Remessa de Recebimento do banco JP Morgan
Adicionado no registro 1 o preenchimento do campo "prazo" na posição 392 até 393 com os "dias de protestos" preenchido no cadastro de companhias e pessoal, caso não tiver dias de protestos o campo ficará em branco.
Importante: Segundo informações do layout, caso possuir protesto e o campo prazo estiver sem preenchimento ou zerado, o valor do prazo padrão que o banco adiciona são 2 dias.
Observação: O Layout atual do JP Morgan é do ano de 2017, porém, a implementação que liberamos é do manual de 2016, a qual foi validada pelo banco. - ERP-67960
Inclusão Contas a Pagar em: Financeiro
Variação Cambial Automática de Contas a Pagar e a Receber
Foi desenvolvida uma ferramenta para o processamento da variação cambial, acessível através do menu "Variação Cambial" do módulo Financeiro, separador Processos. Tal ferramenta atualiza o Contas a Pagar e Receber com os valores mais recentes da moeda informados no Cadastro de Moedas.
Foram criados dois campos no Contas a Pagar e Contas a Receber ("Data da Última Atualiz." e "Valor R$ Atual") bem como um novo botão para preenchimento destes campos. Tais campos também são preenchidos durante a geração de um Contas a Receber (através da efetivação de um Invoice) e da geração de um Contas a Pagar (através do faturamento de um Pedido de Vendas), bem como durante o processamento da variação cambial pelo novo menu criado.
Na tela Processos de Importação (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu Invoice. Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Para mais informações, vide manual.
Cadastro de Moedas
Variação Cambial Automática de Contas a Pagar e a Receber
Controle de Importação
- ERP-84469
Embarques da Importação em: Controle de Importação
Controle de Importação - Embarques da Importação em: Controle de Importação
1- Ajuste no Somatório total do peso líquido
2) Correção no rateio das Despesas do tipo Collect
3) Critério de Rateio: 3. Sem Rateio - quando for alterado para qualquer outro tipo de critério irá perguntar se o usuário quer manter os valores já rateados. Caso seja não a resposta, irá zerar o valor de rateio das respectivas despesas que estiverem classificadas com esse critério.
4) Atualização na grid de itens da Manutenção do Embarque quando recalculado
5) Retirado a obrigatoriedade do Peso Bruto
Integração
- ERP-81624
Integrador DI2S em: Integrações
Alterações na Integração DI2S
Vide especificação (DUM) e manual da funcionalidade para maiores informações.
Integração de Faturamento - Layout da DI2S
Vendas
- ERP-81883
Vendas/Outras Saídas em: Vendas
Informação do Consultor Interno e Usuário de Inclusão no Pedido de Vendas
- Adicionada a informação do operador/consultor interno e usuário de inclusão no Pedido de Vendas em 'Vendas outras Saídas'. Esta informação será exibida quando o consultor interno for diferente do usuário de incluusão.
Observação: Estes operadores podem ser diferentes em caso de pedidos importados ou outras ferramentas de e-Commerce.
- Também foi criada a opção "Código do Operador (Se não selecionada esta opção o pedido será criado com o operador logado)" na tela de copia do pedido de vendas.
Específicos
Controle de Importação
- ERP-84931
Embarques da Importação em: Controle de Importação
Módulo de Importação
Liberação do processo de embarque para gerenciamento das entregas dos pedidos de compras internacionais e processos de importação.
Para maiores informações consulte o manual.
Controle de Embarques da Importação