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Data: 25/11/2024

Resumo das alterações

Gerais

Folha de Pagamento

  • FP-18311
    Férias Coletivas em: Folha de Pagamento
    1 - Alteração no relatório "Recibo de Férias":

    1.1 - Alterada descrição do campo "Período de Gozo" para "Período de Férias"
    1.2 - Incluído campos "Período de Descanso".
    O Período de descanso inclui os dias de abono sindical, quando ocorrer.

    2 - Alteração no relatório Aviso de Férias:
    Alterada descrição do campo "Período de Gozo" para "Período de Férias".

    3 - Alteração na geração das férias coletivas - licença remunerada:

    Aos empregados com mais de 1 ano de empresa que não tem no período aquisitivo atual o saldo suficiente para descansar as férias coletivas na totalidade, o sistema não irá calcular licença remunerada. Ao invés disso irá considerar o próximo período aquisitivo, ficando nesse novo período dias de gozo de férias sem o devido direito. Assim, na quitação da férias desse novo período, os dias ora considerados nas férias coletivas serão deduzidos.

    4-Alteração no cadastro de Dias Abonados/Cadastro de Sindicatos.

    Foi removida a opção "Férias Coletivas - Considerar no cálculo".
    Os dias abonados serão sempre considerados na contagem de dias de férias e apenas o retorno é prorrogado.


    5 - Esclarecimento sobre o pagamento de Abono Pecuniário nas férias coletivas:

    Para o pagamento de abono pecuniário de férias nas férias coletivas, deve-se cadastrar os dados das férias coletivas, gerar detalhes, gerar registros de férias e, após isso, acessar cada um dos trabalhadores com abono na tela de Cadastro de Colaboradores e informar os dias e datas do abono na tela de "Férias", "Programação/Quitação" assim como é feito nas férias normais. Após isso efetuar o processamento das férias coletivas e gerar os recibos.

    6 - Para gerar o Arquivo Remessa Bancário das férias coletivas, selecionar a "Folha a Processar" 9 -> Férias Totalizador, demais informações padrões.

  • FP-18388 MVK-29881
    Esocial em: Folha de Pagamento
    - 2ª Retificação de Rescisão

    Ajustado o sistema para quando for necessário gerar nova retificação de uma rescisão que já havia sido retificada.
  • FP-18525 MVK-35137
    Esocial em: Folha de Pagamento
    1 Implementados relatórios de retorno Totalizadores por Trabalhador Previdência Social, FGTS e IRRF (conferência de valores eSocial x Ti9).

    1.1-No cadastro de Empresas, seção "Parâmetros Diversos", foi criado o campo "'Carga do Retorno eSocial Habilitada"

    1.2-Na tela "Processamentos Mensais/eSocial Processos", foram disponibilizados os botões:

    "Rel. Retorno Previd."
    "Rel. Retorno FGTS":
    "Rel. Retorno IRRF".

    Esses botões geram os relatórios para conferência dos totalizadores por trabalhador de Previdência Social, FGTS e IRRF, respectivamente.

    A carga do retorno dos totalizadores eSocial de Previdência/FGTS/IR pode ser desabilitada caso a transmissão dos eventos de remuneração, rescisão ou fechamento não retorne um resultado de sucesso ou erro (condição na qual o evento permanece "Aguardando Retorno" por muito tempo).









  • FP-18499 MVK-34688
    Sindicatos em: Folha de Pagamento
    1- Incluído botão "Nova Versão Cadastro" no cadastro de Sindicatos
    A partir desta versão, quando for necessário efetuar alteração nas informações do cadastro do sindicato
    (Informações Gerais, Rubricas Fixas, Adicionais vinculados a Tempo de Serviço, Dias Abonados), deve-se gerar uma nova versão do cadastro clicando-se nesse botão. Uma nova versão do cadastro será gerada para a competência ativa.
    Dessa maneira, não se perde o histórico de alterações das informações sindicais, permitindo o reprocessamento de competências anteriores, quando for o caso.
    A nova versão do cadastro será utilizada nos próximos processamentos.

    OBS: Para visualização do botão "Nova Versão Cadastro" do sindicato, fazer a liberação pela "Central de Segurança" para cada usuário.

    2- Incluído campo "Considerar no cálculo das férias normais (S/N)" na informação de dias abonados, cadastro do sindicato. Essa informação é de responsabilidade do operador da folha de pagamento.

    3- Corrido erro ao incluir informação de dias abonados no cadastro do sindicato.
  • FP-18503 MVK-34727
    Integração com Financeiro em: Folha de Pagamento
    - Integração da Folha com Financeiro - Data de Pagamento FGTS

    Corrigida a data de vencimento do recolhimento do FGTS para dia 20 do mes, na integração com o financeiro.
  • FP-18529 MVK-35226
    Folha em: Folha de Pagamento
    - Fechamento da folha de Adiantamento do 13º Salário

    Em alguns casos, ao realizar a rotina de "Fechamento" da folha de Adiantamento de 13o Salário de 11/2024 estava dando erro em funcionário demitido. Problema foi corrigido..
  • FP-18103 MVK-15882
    Cadastro de Funcionários em: Folha de Pagamento
    - Dados Bancários - campo PIX

    Inclusão de campo (PIX) na tabela Cadastro de funcionários/ Dados Bancários.

    Alteração do Relatório de Líquidos.