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- ERP-64054
Vendas/Outras Saídas
Documento de Saída: Numero da duplicata.
Corrigida falha na geração da numeração da duplicata gerada pela opção do F3 no documento de saída. - ERP-64298
Vendas/Outras Saídas
Alteração em formatação de campo
A formatação do campo "Qtde. pedida" foi alterada para que haja detecção da mudança de valor. - ERP-66270
Vendas/Outras Saídas
Foi corrigido o campo tipo de frete para que o mesmo apresente o tipo de frete definido corretamente - ERP-66953
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Foi alterada a mensagem caso ocorra um erro ao verificar a parametrização no modulo de NFe. - ERP-52812
Vendas/Outras Saídas
Pedido de Vendas: Permissão alteração moeda negociada.
Adicionado no Plano de senhas o parâmetro de alteração da moeda negociada (diferente do real).
Caso o usuário tenha permissão de alteração, o sistema liberará a modificar da moeda negociada no Pedido de Vendas. - ERP-52822
Vendas/Outras Saídas
Vendas- Processos
Liberado Janela de Aprovação do Preço Negociado, no módulo de faturamento / Processos.
Para mais informações vide manual: http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=56557574 Tabela de Preço Negociado e Tela de Aprovação
Incluído na Janela de Aprovação do Preço Negociado, fórmula para as colunas de custo médio, margem bruta e preço de tabela - ERP-65146
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Transmissor da NFS-e para o município de Capivari
Desenvolvemos o layout de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para a prefeitura de Capivari.
O transmissor realiza a comunicação com o WebService da Ginfes (empresa terceirizada responsável por receber as informações da prefeitura e realizar o processamento). O envio das informações ocorre conforme o layout (versão 3) disponibilizado no site da prefeitura.
O sistema possui as opções de envio, consulta (por número/lote de RPS) e cancelamento das notas.
CONFIGURAÇÃO:
- Preencher o campo no "Cadastro dos Produtos > Complementos > Complementos 2 > Código na Prefeitura", com o código informado no site da prefeitura para o item a ser enviado em questão. Esse campo é obrigatório para a transmissão da nota;
- O preenchimento do código do CNAE do emitente (Filial) é obrigatório;
- É recomendado utilizar a série "99" para a NFS-e, conforme descrito no manual.
CONFIGURAÇÃO TRANSMISSOR:
- Para abrir o sistema transmissor da NF de Serviço Eletrônica deve-se configurar o caminho do executável através do menu "Empresas e Filiais" > "NFSE";
- A opção para acessar o transmissor é: "Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica de Serviço".
- Ao abrir o sistema transmissor, deve-se configurar o caminho dos arquivos XML (acesse o item no menu "Configuração").
- Após estas configurações o sistema estará pronto para a utilização.
Obs.: Visto que o ambiente Homologação de Capivari não está disponível, foram realizados apenas testes de conectividade do envio do RPS. A homologação com a prefeitura deve ser finalizada por meio de um teste de envio, consulta e cancelamento no ambiente Produção.
Vide manual da funcionalidade para maiores informações.informações Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Estoque
- ERP-64984
Ficha de Estoque de Terceiros
Estoque -> Movimentações Internas
Inserido validação no campo data de fabricação , quando não informado, corrigindo erro de campo nulo. - ERP-65767
Relação de Produtos Controlados
Correção na janela de Produtos Controlados
Foi corrigido o erro que não preservava o Órgão do Produto Controlado na janela de Produtos Controlados - ERP-66713
Documento de Entrada
Pedido de Vendas: Espaçamento na descrição informada
Feita validação para remover espaços e enter inicial e final na descrição do produto em pedidos pendentes. - ERP-67030
Documento de Entrada
Alteração o tipo de pagamento.
Foi corrigida a falha que não atualizava o tipo do pagamento no financeiro apos ter sido alterado no documento de entrada. - ERP-67397
Documento de Entrada
Pedido de Compras - Itens do Pedido
Ajuste na navegação dos campos através do botão Tab.
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- ERP-68701
ApCusto
Processo Automático de Custos.
No arquivo de parametrização do processamento de custo foi incluida as opções para parametrizar o periodo a ser processado.
Maiores detalhes vide manual
http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=47251458: Instalação Aplicativo APCustos
Específicos
Faturamento
- ERP-52811
Vendas/Outras Saídas
Campo Tipo Moeda x Produto x Vendas/Outras Saídas
Criado um campo “Tipo Moeda” na aba Inf. Confidenciais no cadastro do Produto para inclusão da moeda que é utilizada para geração de cotação, vendas e demais saídas deste produto.
Criado no “Parâmetro de Faturamento” o campo "Valida moeda do Pedido com moeda padrão do produto".
Caso a opção do parâmetro de faturamento esteja marcada “Sim”, é validado se a moeda cadastrada no produto é igual a moeda escolhida no cabeçalho do processo. Caso a moeda do item esteja diferente da moeda do processo o sistema deve gerar um alerta com a seguinte mensagem: “Moeda utilizada no processo diferente da moeda cadastrada no produto – Necessário Ajustar”, ou, caso o produto não tenha moeda cadastrada, informar: “Produto sem tipo moeda cadastrada”. Ao gerar estas mensagens de alerta o sistema não deve permitir salvar a inclusão do Item no processo, sendo necessário ajustar o cadastro do produto com o tipo da moeda, ou ajustar o tipo da moeda no cabeçalho do processo.
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- ERP-52815
Tabela Preço Cliente x Produto
Tela Cadastro de Preço Negociado por Cliente
Foi criado nova tela de Cadastro de Preço Negociado.
Para mais informações vide manual: http://confluence.ti9.com.br:8081/pages/viewpage.action?pageId=56557574 Tabela de Preço Negociado e Tela de Aprovação