Versões comparadas

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  • ERP-46642
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0
    NFe 4.00: Validação valor de desconto + valor de desoneração

    1. Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 015/2018 , quando NF apresentar valor de desoneração de ICMS e/ou PIS e COFINS, o sistema não mais atribuirá esses valores no campo de desconto.

    Obs.:
    - Esses valores eram atribuídos apenas no transmissor da NF para a Sefaz.
    - No DANFE os valores de desoneração continuarão sendo apresentados nas informações adicionais e no XML nos campos específicos.
  • ERP-46536
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0 
    NFe 4.00: Danfe canhoto inferior

    No Danfe que utiliza canhoto inferior, as informações contidas no canhoto estão sendo impressas em cima do destaque da folha. Foi identificado no processo de geração do Danfe que a margem está maior que o necessário, por esse motivo ocorre a discrepância nas informações do canhoto. Como alteração foi realizado o ajuste da configuração, acertando assim o posicionamento do canhoto inferior.
  • ERP-46551
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0
    NFe 4.0: NF referenciada

    No transmissão de uma NF referenciada gerada pelo pedido de vendas, com o preenchimento da referência pela janela de "Referência de NF", porém sem a informação da chave (somente adicionando o numero, serie, modelo, data emissão e emitente), o sistema realiza uma verificação errônea no transmissor e apresenta uma mensagem que impossibilita a transmissão.
    Como alteração foi realizada a verificação e corrigida a geração das informação referenciadas.
  • ERP-46559
    Vendas/Outras Saídas
    1. Endereçamento do WMS no Pedido de Vendas.

    Identificada e corrigida situação em que dois ou mais processos concorrentes realizavam alterações no endereçamento do mesmo pedido no mesmo momento. Ação esta realizada por usuários diferentes, a qual poderia causar duplicidade na alocação do saldo empenhado.
  • ERP-41919
    Expedição
    Correção no campo "Tipo Frete" da tela de expedição

    Na tela Expedição existe o campo "Tipo de Frete", que não está trazendo o que é informado no "Pedido de Vendas" e nem permitindo alterações.
    O campo foi alterado, para que o mesmo já venha com a informação do "Pedido de Vendas". Além disso, nesse campo agora é permitido a edição dessa informação.
  • ERP-46169
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0
    NFe 4.00: Melhoria nos Logs

    Devido algumas mensagens retornadas pela Sefaz por falta de preenchimento ou o preenchimento incorreto de alguns campos , foram adicionados alguns logs para facilitar a identificação dos mesmos.
  • ERP-46000
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0
    NFe 4.0: Ajuste nas informações do LOGO no DANFE

    Realizado melhoria no tamanho do LOGO do Danfe, com isso o campo reservado ao nome da empresa também foi reajustado, essa melhoria se fez por conta de uma melhor visualização da marca da empresa.

    Para mais detalhes vide manual: DANFE - Alteração Dimensões LOGO

Financeiro

  • ERP-41559
    Relatórios Financeiro 
    Alteração no filtro do relatório "Títulos à Receber Atrasados"
    Solicitado para apresentar as informações no relatório pelo vencimento informado no campo "Vencimento até", visto que hoje o sistema apresentava as informações pela data atual como data de vencimento.  Realizada a melhoria no relatório para exibir as informações até a data de corte definida no campo "Vencimento até". ERP-44210
    Inclusão Contas a Receber
    Contas à Receber: Parcelamento

    Ao gerar o parcelamento de título com apenas 1 parcela o sistema não efetuava o processo. 
    Foi alterado o sistema para que atenda a solicitação de gerar normalmente o parcelamento com apenas 1 parcela.
  • ERP-45668
    Importação de Retorno de Recebimento
    Não carrega arquivo Retorno do banco Sicredi.

    Na tela de importação de arquivos de retorno de bancos, ao selecionar um arquivo do banco Sicredi, o mesmo não era importado com sucesso, em algumas situações.

    A tela foi ajustada para permitir a leitura de arquivos de retorno do banco Sicredi, permitindo o carregamento dos mesmos.

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  • ERP-44855
    Processar
    Notas fiscais pendentes de envio para SEFAZ: contabilização permitida erroneamente.

    Notas fiscais que estavam pendentes de envio para a SEFAZ poderiam ser contabilizadas erroneamente. Isto ocorria devido à uma falha de critérios utilizados pelo sistema, quando do fechamento da contabilidade.

    ATENÇÃO: é necessário revisar as notas fiscais de saída se constam pendentes de envio para a SEFAZ, para versões to TI9 a partir da 4.0.149. Esta versão foi liberada em Março/2018. É possível que notas fiscais nesta situação foram contabilizadas.
  • ERP-46331
    Processar Folha de Pagamento 
    Criar validações para o processamento de Folha de Pagamento.

    Para maior confiabilidade nas informações processadas, algumas validações foram criadas no processamento da Folha de Pagamento, no módulo de Contabilidade.

    Ao processar um lote e documento contábil, em "Processar Folha de Pagamento", o sistema passa a realizar todas as validações necessárias referentes à conta contábil, centro de custos e valores. O lote processado não poderá ser alterado na tela "Lançamentos".

    Em caso de condições não satisfeitas no processamento da folha de pagamento, um relatório será gerado, informando o que precisa ser corrigido.

PCP

  • ERP-45614
    Conf. Ordem Máquina
    Apontamento de Retorno: ordem de produção com "parada" adicionada.


    Quando da tentativa de adicionar um retorno para uma parada da ordem de produção, o sistema informava incorretamente que não era possível retornar, porque não existiam paradas adicionadas para a ordem.
    Esta incoerência se dava por conta do sequencial da atividade, que não era corretamente recuperado pelo sistema, impedindo que o registro da parada fosse localizado.
    Portanto, correções foram realizadas no processo, eliminando o problema em questão.

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  • ERP-46770
    Documento de Entrada
    Validação Total do INSS para Notas de Fiscais de Produtor Rural

    Para as notas fiscais de produtor rural com incidência de INSS sobre produtos o sistema não fará a conferência do total do INSS do cabeçalho com o itens visto não ser nota fiscal de serviço.
  • ERP-46329
    Documento de Entrada
    Documento de Entrada: Validação quanto a diferença do INSS. 

    Na efetivação do documento de entrada, o sistema em alguns casos ocorrer uma diferença entre os valores do INSS de cabeçalho com a somatória dos itens, isso por conta do arredondamento, como orientação, foi alterada a validação permitindo uma diferença de no máximo 1 centavo para maior, caso a diferença ultrapasse esse valor será necessário realizar o acerto de valor via intervenção.

Ordem de Serviço

  • ERP-46821
    Ordem de Serviço
    Ordem de Serviço: Validação no valor do Ativo 

    Ao adicionar uma ordem de serviço com ativo fixo contendo apenas um espaço, o sistema não valida essa informação e adiciona, causando erro ao final do processo (geração do pedido). 
    Como correção ao salvar a OS será verificando o código ativo/patrimônio, e se possui informação o sistema validará a existência do código (incluindo o espaço em branco como código do ativo/patrimônio).

Outros

  • ERP-46133
    Launcher
    Rótulo de Homologação no Launcher

    Correção efetuada ao abrir o launcher onde poderia ser exibido o rótulo "Ambiente: Homologação" por um breve instante devido uma eventual lentidão ao carregar as informações. Esta situação foi corrigida.
  • ERP-46548
    CAS – Controle de Acessos Simultâneos
    Launcher: Validação do CAS

    Criado parâmetro interno no sistema que define se o controlador se acesso (CAS) ficará ativo.
  • ERP-32846
    Outros
    Aprovação Pedido de Compras por Alçadas


    Objetivo
    Associar perfis de aprovação por alçada a um usuário que passará, a partir de então, a aprovar Pedidos de Compras de Material/Serviços Nacional e/ou Internacional conforme a alçada.

    Detalhes Vide Manual: Aprovação Pedido de Compras por Alçadas

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  • ERP-46468
    Documento de Entrada
    Documento de Entrada: Importação do XML

    Ao realizar a importação dos itens através do XML, o sistema não finaliza a importação por buscar tag <infAdic>, que no XML estava como . Como não é uma tag obrigatória e não possui informação, o sistema apresentou a inconsistência.
    Alterado a validação para desconsiderar a tag "infAdic" (Informações Adicionais da NF).

Específicos

Financeiro

  • ERP-41559
    Relatórios Financeiro 
    Alteração no filtro do relatório "Títulos à Receber Atrasados"

    Solicitado para apresentar as informações no relatório pelo vencimento informado no campo "Vencimento até", visto que hoje o sistema apresentava as informações pela data atual como data de vencimento.  Realizada a melhoria no relatório para exibir as informações até a data de corte definida no campo "Vencimento até".


  • ERP-42512
    Títulos a Receber
    Informações do relatório Títulos a Receber em branco. 

    Identificado uma validação errônea no processo de geração das informações contida no relatório “Títulos a Receber" quando selecionada a opção de visualização “Emissão”, em que causava a não apresentação das informações nos campos: número da proposta e valor em dólar.
    Como alteração foi reavaliada e corrigida essas validações, passando a apresentar as informações dos campos mencionados a cima.

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