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Permitir importar os pedidos dos clientes da Weleda, gerados em arquivos no layout NeoGrid versão 3.2, para o banco de dados do ERP Ti9.
Link para o layout NeoGrid: http://jira.ti9.com.br:8081/secure/attachment/53086/PORTAL-LayoutOrders_NeoGrid_v032.pdf
UTILIZAÇÃO
Visão Macro
- O cliente da Weleda (i.e. rede de farmácias) envia o arquivo, no layout NeoGrid, que contém os dados básicos de um pedido bem como os itens desejados;
- O usuário seleciona o arquivo e executa o processo em uma janela disponibilizada no sistema Ti9;
- O sistema realiza a importação dos pedidos de vendas com seus itens e demais informações de acordo com o estabelecido no arquivo, localizando o - cliente através do CNPJ e os produtos através do código EAN;
- A Weleda realiza as etapas de faturamento nos pedidos para o os clientes.
Configuração
É necessário que os seguintes campos estejam preenchidos na janela "Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais":
- Código de Operação Padrão Integração
- Finalidade Padrão Integração
- Indicador de Presença Padrão Integração
Figura 1 - Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais.
Processo de Importação
Acesse a janela "Vendas/Outras Saídas", clique no sub-menu "Layout NeoGrid" do botão EDI, conforme Figura 12.
Figura 1 2 - Importação de Pedidos de Venda - Layout NeoGrid
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Com o campo "Caminho" selecionado, pressione F4 para selecionar o arquivo de pedidos para importação e clique no botão OK para iniciar o processo, conforme Figura 23.
Somente arquivos com a extensão ".txt" (arquivo texto) serão exibidos.
Figura 2 3 - Importação de Pedidos - Processamento do Arquivo
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Ao término do processo aparecerá uma mensagem informando a quantidade de pedidos importados com sucesso, conforme Figura 34.
Figura 3 4 - Quantidade de Pedidos Importados
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Os pedidos que não passarem na validação (do cabeçalho ou de algum dos seus itens) serão listados com uma mensagem referente a validação que inviabilizou a importação, podendo o usuário exportar esta lista clicando com o botão direito do mouse nela e na opção Exportar, conforme demonstrado nas Figuras 4 5 e 56.
Figura 4 5 - Exportando Mensagens de Validação da Importação
Figura 5 6 - Formato da Exportação
Observações
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Mesmo que o arquivo contenha diversos registros e campos, não são todos necessários e/ou não devem ser considerados para a finalidade de confecção de pedido de vendas no sistema Ti9.
Dados específicos como: Descontos, Acréscimos, Tributação, Formas de Pagamento, etc., são estabelecidos pela Weleda e não pré-determinados pelo seu cliente.
O campo "Tipo do Frete" será sempre preenchido com a opção "1 - Emitente".
A Transportadora Padrão previamente vinculada ao Comprador no Ti9 ("Companhias & Pessoas", aba "Geral Faturamento", campo "Transp. Padrão") também será gravada em "Dados de Entrega/Outras Informações" (acessado pelo botão da janela principal do pedido), conforme demonstrado na Figura 7.
Figura 7 - Tipo do Frete e Transportadora
CABEÇALHO (01)
- Informa o cliente da Weleda através do CNPJ destacado no campo "CNPJ DO COMPRADOR".
- O CNPJ do Local de Entrega (Obrigatório) deve estar devidamente cadastrado no Ti9. Caso contrário, o pedido não será importado.
- A Data de Entrega e o número da Ordem de Compra serão incluídos também no campo "Observações NF - Mensagens", que é acessado pelo botão "Observações" do pedido. Veja a Figura 8.
Figura 8 - Data de Entrega e Ordem de Compra em Observações
PAGAMENTO (02)
- Este registro não será considerado na importação. As determinações de forma de pagamento bem como lançamento das duplicatas e demais lançamentos pertinentes serão feitos pelo usuário responsável, após a importação das informações.
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- Este registro não será considerado na importação. As determinações de descontos e encargos pertinentes serão feitos pelo usuário responsável, após a importação das informações.
ITENS (04)
- Preço unitário - o sistema busca este preço conforme a configuração da operação utilizada na importação.
1.1 O código desta operação está cadastrado em "Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais", seção "Integração", campo "Código de Operação Padrão Integração".
1.2 A configuração do tipo de tabela de preço é realizada no campo "Operações > Tabela de Preços - Utilizar tabela de Preços". A localização da tabela deve seguir conforme as opções abaixo:
a) Para a opção "Fixo" o sistema utiliza a informação cadastrada nos campos "Tabela de Preços Fixa" e "Preço Fixo", abaixo do campo do tipo de tabela.
b) Para as opções "Padrao" e "Do Cliente" o sistema utiliza a informação do cadastro do cliente em "Companhias & Pessoas > Geral Faturamento", campos "Tabela de Preços Padrão" e "Preço Padrão".
Caso esta informação acima (código da operação, tipo de tabela, tabela de preço e preço fixo/padrão) não esteja devidamente configurada, o sistema não integra o pedido e diz ao usuário o que está faltando. - Informações do produto e quantidade pedida. Os campos que referenciam descontos, despesas acessórias e tributos não serão considerados na importação, visto que serão todos determinados pelo usuário responsável no sistema Ti9 de acordo com regras e variáveis de tributação. Outros campos como unidade de medida, tipo de embalagem, qualificador, etc., são desnecessários e serão desconsiderados.
- Para localizar o produto o sistema utilizará a informação EAN destacada no campo Código do Produto. Portanto, para que a importação obtenha sucesso, é necessário que o cadastro do produto no Ti9 contenha este mesmo código. Vide imagem abaixo:
Figura 9 - Cadastro para Código EAN no produto.
GRADE (05)
- Este sub-registro não será considerado na importação.
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- Os dados deste registro não serão considerados na importação, visto que trata-se de um registro que destaca valor total de impostos, despesas acessórias, etc. Estes dados são todos determinados pelo sistema Ti9 de acordo com regras e variáveis de tributação. Porém, este registro (descrito como obrigatório no layout) é necessário para determinar o fim do pedido.
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