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Info

 

Tipo: DEMANDA

Descrição: Seleciona todos os produtos dos pedidos de vendas em aberto, cujo almoxarifado possua a propriedade "Sug. Produção / Rep. Estoque" esteja marcada. Esta consulta leva em consideração como previsão de entrada as ordens de produção atendidas.

Critérios de seleção:

  1. Item do pedido ainda não atendido totalmente ((IPV.qtde_pedida - IPV.qtde_atendidaQuantidade Pedida - Quantidade Atendida) > 0)
  2. Data de entrega entre o período filtrado.
  3. Filial
  4. Não possuir nota fiscal gerada.
  5. Não possuir ordem de produção.
  6. Liberado para faturamento.
  7. Crédito Liberado (não bloqueado).
  8. Operação não pode estar preenchido "Código da Operação de Destino na Aprovação do Cliente". Em outras palavras, o pedido não pode ser cotação.
  9. O produto não pode ser do tipo "1 - Fabricação própria" ou "8 - Subproduto".
  10. O item do pedido não pode ter sido usado em outro planejamento.


Tipo: HISTÓRICA

Descrição: Somatória por produtos vendidos no período informado com base nas notas fiscais de saída. O agrupamento da informação é por produto.

Critérios de seleção:

  1. Data de Emissão da nota entre o período filtrado.
  2. O produto não pode ser do tipo "1 - Fabricação própria" ou "8 - Subproduto".
  3. A nota fiscal não pode estar cancelada.
  4. Apenas notas fiscais com operação de venda, parâmetros da operação "Movimentação Financeira" e "Despesa/Receita Operacional" marcados.

Considerações:

  • As devoluções devem ser descontadas.

 

Tipo: SALDO MÍNIMO

Descrição: Seleciona todos os produtos que estejam abaixo do estoque mínimo.

Critérios de seleção:

Formula: saldominimo - saldo_fisico - (previsao_entrada - qtde_produzida) + ped_venda > 0

Onde:

  • saldominimo: saldo mínimo do produto.
  • saldo_fisico: saldo físico (somatória) do produto nos almoxarifados com a propriedade "Sug. Produção / Rep. Estoque" marcadas.
  • previsao_entrada: com base nos pedidos de compras liberados e não encerrados onde exista quantidade a receber. Somatória da quantidade pedida - quantidade de entrada.
  • qtde_produzida: é considerada zero visto que neste caso não se aplica ao propósito. Esta variável foi citada apenas por integrar a formula utilizada pelo sistema para outros tipos de demanda.
  • ped_venda: somatória da quantidade pedida nos pedidos de venda que:
    1. Não tenham sido faturados (nota fiscal gerada)
    2. Não possuam ordem de produção
    3. O produto não pode ser do tipo "1 - Fabricação própria" ou "8 - Subproduto".
    4. O pedido não esteja encerrado.
    5. Operação com a propriedade "Controlar NF Mãe e Filhas" e "Código da Operação de Destino na Aprovação do Cliente" em branco

 

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Processar:  o sistema efetua o processamento das necessidades de produção compras selecionadas, dando acesso a janela de PRÉ geração do MRP.

Adicionar Necessidade: Adiciona uma nova necessidade de compra manual. A mesma passará a ser exibida na grade de necessidades de produção na cor azul.(Fig. 3)

Fig. 3 - Necessidade de Compra Manual.


Encerrar Necessidade: encerra a necessidadeDefine que uma necessidade não deve ser considerada. Quando do encerramento de uma necessidade, a mesma passará a ser exibida na cor vermelho.

Info
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(aviso) Observação:

  • Para necessidades incluídas manualmente esta ação as exclui permanentemente.
  • Para necessidades do modo de análise "Historica" esta funcionalidade não se aplica.

 

 

 

Tela: Pré visualização da Solicitação de Compra

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