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OBJETIVO

Permitir associar perfis de aprovação por alçada a um usuário que passará, a partir de então, a aprovar Pedidos de Compras de Material/Serviços Nacional e/ou Internacional conforme a alçada. 

UTILIZAÇÃO

 

  • PARÂMETROS

Acessar os parâmetros do Estoque -> Compras e habilitar a opções:

  • Aprovação de Pedido por Alçada. 
    "SIM" irá ativar o controle por alçadas. 

  • Limite Aprovação automática de Pedidos.
    Aqui será definido o valor para aprovação automática dos pedidos, não sendo necessário passar pela aprovação das alçadas.

Figura 1 - Parâmetro Ativação Controle de Alçadas.

 

No módulo de Compras , estão agrupados os itens de menu referente ao controle de alçadas (Figura 2)

  • Níveis de aprovação
  • Alçadas de aprovação de Pedidos
  • Solicitantes/Aprovadores/Compradores

 

Figura 2 - Itens do Menu - Compras -> Cadastros -> Compras

  • CADASTROS

     Efetue o Cadastro de Níveis de Aprovação conforme figura 3.


Figura 3 - Cadastro de níveis de aprovação


     Defina o cadastro das alçadas e vincule a cada nível de aprovação. Vide figura 4

  • Valor Mínimo não poderá ser igual ao de outro cadastro de alçada dentro da mesma filial.
  • Valor Mínimo deverá ser maior que o limite de aprovação de alçadas automática, quando este for definido.

Figura 4 - Cadastro de Alçadas


Vincule os níveis de aprovação e alçadas no cadastro de aprovadores conforme figura 5 e 6.

  • Aba Geral marque a opção Aprova com "SIM"

Figura 5 - Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores

 

  • Aba Aprovador informe o nível e alçada de aprovação.

Figura 6 - Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores - Vínculo Nível e Alçada de Aprovação.

 

  • MOVIMENTAÇÃO
  •      Pedido de Compras

     Na efetivação do Pedido de Compras, o sistema irá verificar quais alçadas de aprovação serão necessárias para o pedido.

     Resultado será exibido no painel de status do pedido para acompanhamento, conforme figuras 7 e 8.

 

Figura 7 - Pedido de Compras com controle de Alçadas


Figura 8 - Pedido de Compras - Aprovação Automática

 

  • Aprovação Pedido de Compras


Na janela de aprovação dos Pedidos de Compras, o usuário irá visualizar os pedidos para aprovação de acordo com a sua alçada. Vide Figuras 9.

Figura 9 - Aprovação Pedido de Compras

 

Filtros: (Figura 10)

Opção de Filtro por: DATA - FILIAL - PEDIDO - FORNECEDOR - COMPRADOR

Figura 10 - Filtros Aprovação Pedido de Compras


Opção: Visualizar todas as alçadas. Irá exibir os pedidos que estão em outros níveis de alçada, porém não poderá efetuar qualquer ação de mudança de status do pedido. (Aprovar/Reprovar/Pendente). (Figura 11)

Figura 11 - Aprovação Pedido de Compras

Status: (Figura 12)

PENDENTES - Exibe os pedidos Aguardando aprovação, os quais estão no limite da alçada do aprovador (Entre o Valor Mínimo e Máximo, considerando a alçada com menor valor minimo.)
APROVADOS - Exibe os Pedidos Aprovados pelo aprovador no seu nível de alçada.
REPROVADOS - Exibe os Pedidos Reprovados pelo aprovador no seu nível de alçada.

 

Figura 12 - Filtros Tela de Aprovação Pedido de Compras


Botões:

APROVAR - Aprova o pedido no seu nível de alçada, e envia para a próxima alçada. 
Caso o aprovador esteja no último nível de alçada, o pedido estará aprovado por completo e liberado para recebimento. Vide Figura 13 e 14

Figura 13 - Tela de Aprovação Pedido de Compras - Pedido Status Aprovado



Figura 14 - Pedido de Compras Aprovado e liberado para recebimento


REPROVAR - Reprova o pedido no seu nível de alçada. Neste caso o pedido se encerra na própria alçada, e não irá avançar para a próxima, caso tenha.
É obrigatório informar o motivo da reprovação.

PENDENTE - Muda o Status do Pedido para pendente no seu nível de alçada e retorna para a alçada anterior.
Caso o aprovador esteja no menor nível de alçada, o pedido irá retornar para o Comprador. É obrigatório informar o motivo da pendência.

 

 

 

 

Central de Compras - Janela para que o comprador possa acompanhar o status dos seus pedidos. Vide Figura 12

Clique no botão Compras para listas os pedidos.
Linhas destacadas na cor laranja, referem-se a pedidos que vieram da janela de aprovação com status PENDENTE. o Comprador deverá observar a coluna Histórico para verificar a pendencia do pedido informada pelo aprovador. Figura 13

 

 

 

 

 

 

Aprovação Pedido de Compras

 

Central de Compras

 

Após selecionar os endereços para todos os itens, o endereçamento pode ser finalizado ao pressionar o botão "Confirmar".

 

Figura 4 - Finalização do Endereçamento Manual.


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