Resumo das alterações
Gerais
Livros Fiscais
- ERP-15793
Apuração do Registro de Estoque - Bloco K
Apuração do Registro de Estoque - Bloco K
Disponibilizada a geração dos registro K200 - Estoque Escriturado e K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado.
Para maiores informações consulte o manual: SPED Fiscal - Registros K200 e K280 - ERP-30649
Registro de Inventário
Alterações no Relatório Registro de Inventário e Geração do Bloco H no SPED Fiscal
1. Alterada a geração do Registro de Inventário para as movimentações com estoque em Poder de Terceiros (IND PROP = 1 - Item de propriedade do informante em posse de terceiros) de forma a valorizar o produto de acordo com o seu custo médio.
Em resumo a partir de agora o sistema irá considerar o custo unitário do produto para valorização deste estoque, anteriormente o sistema utilizava o valor unitário da Nota Fiscal.
2. Alteração na Visualização do Relatório Registro de Inventário.
O relatório de Registro de Inventário foi modificado de forma a exibir as movimentações de estoque com terceiros (1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros e 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante) detalhando por cliente.
Importante:
Ressaltamos que a conferência do Registro de Inventário bem como o Bloco H do SPED Fiscal devem ser realizados de acordo com o Indicador de propriedade/posse do item:
- 0 - Item de propriedade do informante e em seu poder: Deve ser conferido com o relatório "Ficha de Estoque"
- 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros e 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante: Deve ser conferido com o relatório "Ficha de Estoque de Terceiros"
Estoque
- ERP-39985
Movimentações Internas
Melhorias janela de Movimentação Interna.
Implementada melhoria para o sistema permitir incluir mais de um produto na mesma MI para realização de movimentações no WMS. Também foi implementado o filtro F3 no campo "Endereço WMS" para o usuário selecionar os vãos digitados.
Financeiro
- ERP-40119
Geração de Remessa de Pagamento
Remessa de pagamento banco Santander
1. Correção efetuada para o preenchimento do campo "Código do Convenio no Banco" com zero a esquerda ao invés de completar com espaço no final.
Produção
- ERP-40452
Vale de Produção
Lançamento do vale sem requisição liberada.
O sistema permitia lançar o vale de produção sem requisição liberada. Este fato ocorria apenas para os casos de controle de reserva na requisição e quando se escolhia por não encerrar a ordem de produção relativa, caso contrário, o sistema alertava a inconsistência e barrava o processo.
Visto o exposto, uma correção foi realizada, onde o sistema sempre alertará e bloqueará o processo de lançamento do vale de produção nestas situações.
Realizado o bloqueio da situação em o sistema permitia adicionar um vale de produção, possuindo outro vale com a mesma ordem produção, porem com data posterior.
Outros
- ERP-39860
Outros
Alteração na tela de chamada de relatórios personalizados.
1. Inserido novo Processo chamado "EXQUERY" para execução de Scripts.
Para maiores detalhes, vide manual: Tela para Execução de exQuery
Faturamento
- ERP-40063
Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML)
Nota Fiscal Eletrônica: Salvar cópia do XML e/ou DANFE em diretório especificado
Após a transmissão e validação da Sefaz, o sistema pode salvar o arquivo especifico XML e/ou DANFE em pasta previamente parametrizada, com a opção de salvar os arquivos para apenas os clientes que tiverem informado, ou todos os clientes.
Criado campo em "Companhias e Pessoas" > "Geral Faturamento", para informar se o cliente terá o(s) arquivo(s) salvo(s) em diretório parametrizado.
Para mais informações, vide o manual: Opção de salvar cópia dos arquivos XML/DANFE após envio do e-mail pelo sistema da NFe.
Específicos
Outros
- ERP-39885
Outros
Melhorias no processo do integrador EDI.
1- Na janela de itens do pedido de venda, foi implementado um agrupamento chamado "Outras informações", onde foram colocados os campos "Call Delivery", "Tipo Fornecimento" e "Número de Pallet", possibilitando a inclusão manual e alteração caso necessário.
2- Implementada rotina de atualização automática referente a tabela de preço de vendas no cadastro do produto. Caso a tabela x linha do preço atualizado possua vinculo com algum cadastro nos itens no cadastro de Parametrização do Pedido do Cliente-EDI este também será atualizado automaticamente.
3- Criado novo parâmetro no cadastro do cliente para definir na importação do EDI, se os pedidos dos clientes deverão ser separados por Fábrica/Local de Entrega.
4- Os arquivos de entrada foram modificados para lerem a extensão ".ret" ao invés de ".txt"(INTSAW, e RND022) e para os processos RND025 e AEM, serão gerados arquivos com a extensão ".env"
5- Na janela de configurações do arquivo EDI, foi implementado novos campos para separar o caminho de entrada/saída dos arquivos de cada processo.
6- Após a geração do arquivo "AEM - Emissão de Manifesto de Despacho", será criada uma subpasta de seu caminho configurado de saída de acordo com a filial do processo.
7- Na janela de configurações do Integrador, agora é possível realizar o preenchimento manual dos caminhos das pastas.
Para mais informações vide manual: Melhorias no processo de importação do integrador EDI