Resumo das alterações
Gerais
Faturamento
- ERP-41722
Vendas/Outras Saídas
Ajuste no cálculo da base do ICMS ST, referente a emissão do Pedido de Vendas/Nota Fiscal de Saída.
Situacão: Quando houver redução de base do ST e MVA = 0, o deverá considerar esta base para cálculo. - ERP-45628
Vendas/Outras Saídas
NF-e 4.00: Agrupamento de Lote
Ao realizar a transmissão com agrupamento de lote, e neste conter valor no fundo de combate a pobreza, o sistema não realizar o agrupamento corretamente.
Como alteração foi corrigida a realização do agrupamento, realizando a somatório dos valores de base de calculo e valor destes itens, e separando apenas a alíquota quando for diferente entre o item. - ERP-45694
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
Nfe 4.00: Fundo de Combate a Pobreza para NF de Entrada
Efetuado ajustes quanto aos valores de Fundo de Combate a Pobreza (FCP) relativo ao ST na referente as NFs de entrada.
- ERP-42269
Vendas/Outras Saídas
Notas Fiscais de Origem: Aumento das casas decimais no campo "Valor Unit.".
No documento de entrada e pedidos de venda, ao filtrar os itens de origem através da opção ‘F3’, os valores unitários apresentados são arredondados com menos casas decimais que a origem, induzido o usuário a preencher os valores incorretamente.
Como padronização foi realizado o preenchimento do campo "Valor Unit." nas consultas de origem com 8 casas decimais, conforme já realizado no documento de entrada e pedido de vendas. - ERP-44237
Nota Fiscal Eletrônica v4.0
NFe 4.00: Log ao salvar os arquivos XML
Implementado novos logs ao gravar os arquivos XML do NFe nos diretórios parametrizados, esse melhoria foi realizada para identificação de falhas no processo de salvar os arquivos. - ERP-45316
Operadores
Aumento de capacidade para o cadastro de operadores e bloqueio na exclusão.
A capacidade para o cadastro de operadores foi aumentada, permitindo até 4 dígitos no código do operador.
Também foi criada uma verificação para não permitir a exclusão caso o mesmo esteja em uso.
Estoque
- ERP-44363
Documento de Entrada
Feito ajustes nos campos a serem importados do XML de Entrada.
Adequação conforme NFE 4.0 - ERP-44316
Documento de Entrada
Atualização no processo de importação do arquivo XML referente ao documento de entrada.
Os campos abaixo foram corrigidos para a nova versão da NFE 4.0. na linha dos itens:
- Lote do Fornecedor
- Lote Próprio
- Validade Lote
- Data de Fabricação
Financeiro
- ERP-43782
Importação de Retorno de Recebimento
Importação de arquivo retorno do Contas a Receber.
Corrigida a rotina de importação do arquivo retorno quando o documento é uma fatura e possui juros, em alguns casos, poderia ocorrer um problema de arredondamento dos valores, impedindo a baixa do documento.
Contabilidade
- ERP-44320
Operações
Legenda Ilegível no "Cadastro de Operações"
A legenda "L - liberado B - Bloqueado A - Aguardando Lib." não estava visível, pois estava na cor amarela. Foi alterada a cor para vermelho.
Custos Industriais
- ERP-43136
Parâmetros de Custos
Tela Parâmetros de Custos -> Aba Parâm. Gerais 1
A frase "Baixa somente os itens atendido totalmente" estava incorreta. Foi incluída a letra 'S' na frase "Baixa somente os itens atendidos totalmente".
Outros
- ERP-45742
CAS – Controle de Acessos Simultâneos
Controle de Acessos Simultâneos - CAS: Desabilitar o processamento.
Devido à queda do sistema de controle de acesso após uma determinada atualização do Windows, o CAS foi desabilitado temporariamente.
Obs.: Assim que corrigido o erro gerado pela atualização do Windows o CAS será habilitado novamente.
Vendas
- ERP-40464
Comissão
Relatório para apuração das comissões de vendas por recebimento de títulos.
Disponível no módulo de Vendas relatório para apuração das comissões de vendas baseado no recebimento de títulos do contas a receber.
Para emissão do relatório é necessário:
Acesse o Menu Faturamento -> Parâmetros do Faturamento
Guia Parâmetros Gerais
- Campo: Tipo de Cálculo Comissão: Selecionar tipo 1- Sem Cálculo de Comissão
Obs1.: Fechar e abrir novamente o sistema para que o parâmetro modifique o menu.
Acesse Módulo de Vendas -> Comissões -> Relatórios - Comissão
Na Tela de emissão do relatório Preencha/Selecione os campos:
Tipo de Relatório: Analítico - Comissão: (2) Recebimento
Vendedor: Informe o código do vendedor ou intervalo de/até
Período de Pesquisa
Hierarquia: Por Duplicata
Comissões: Em aberto
Clique no botão OK
Obs2.:Considera-se as devoluções e títulos renegociados do período.
Importante: Notas Fiscais canceladas não farão parte do cálculo das comissões.
Maiores detalhes vide manual: Relatório de Comissões por Recebimento de Duplicatas
Específicos
Produção
- ERP-45478
Etiquetas Zebra
Feito alteração no Módulo de Produção na emissão da "ETIQUETA POR VOLUME".
Alterado campo de digitação da validade para considerar 4 casas para o ano. - ERP-45804
Ordem de Produção
Relatório de Ordem de Produção.
Corrigido o critério de ordenação dos procedimentos de produção do relatório de "ordem de produção". O critério passou a ser:
1. Ordem de produção (Descendente)
2. Ordem de exibição da atividade (informada no cadastro do produto) (Ascendente).
Faturamento
- ERP-45912
AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
Placa do Veículo: Manifesto de Despacho e geração do arquivo AEM.
- A geração do arquivo AEM recuperava a informação de placa do veículo de transporte diretamente da tabela de notas fiscais, isto é, da nota fiscal relacionada com o "Manifesto de Despacho". Contudo, em algumas situações as notas fiscais relacionadas não continham esta informação, o que resultava em um arquivo AEM sem a informação da placa.
Portanto, o processo foi alterado, onde a regra que o sistema considera passa a ser:
-- Destacar no arquivo AEM (NFC) a "Placa do Veículo" informada na digitação do Manifesto, quando o cliente estabelece manifesto digitado, caso contrário, recupera esta informação da nota.
Desta forma, tanto o processo manual (quando se confecciona um manifesto de despacho) de geração do arquivo AEM, quanto o processo automático, são contemplados.
Vale ressaltar que a correta configuração dos parâmetros do AEM, no cadastro do cliente, é de suma importância para todas as regras de geração do arquivo.
- Também foi alterada a "máscara" do campo "Placa do Veículo", na janela "Emissão do Manifesto de Despacho", ficando coerente com o manual disponibilizado "NOVOS CAMPOS OBRIGATORIOS_ASN FIAT - SAWLUZ.pdf", página 6. A formatação passa a ser de "ABC-1234" para "ABC1234".
Para maiores detalhes vide manual: EDI AEM SAWLUZ - Manifesto de Despacho e geração de Aviso de Embarque. - ERP-46047
AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
AEM: não geração do registro NFI quando do uso das variáveis de EDI.
Quando se adiciona uma variável de EDI que deve ser considerada no registro "NFI" do arquivo "AEM", o registro todo deixa de ser destacado no arquivo.
Este erro ocorria por uma falha na conversão dos tipos de variável: Inteiro, Duplo e Booleano.
Correções efetuadas eliminando o problema relatado. - ERP-45069
AEM - Emissão de Manifesto de Despacho
Data/Hora de inclusão: manifestos de despacho (AEM "manual").
Quando da consulta "Notas Fiscais X Manifesto de Carga", algumas notas fiscais eram apresentadas sem a informação "Data/Hora inclusão". Estas notas foram vinculadas ao manifesto de despacho.
Contudo todos os registros de notas fiscais relativas devem ser relacionados na tabela de "notas processadas por aem/manifesto", considerando inclusive a data/hora da inclusão destas notas*.
Portanto uma correção foi realizada no processo do manifesto, eliminando o problema relatado.
*No manifesto, considera-se data/hora inclusão da nota no momento da efetivação deste ou regeneração do arquivo AEM no manifesto. - ERP-45627
Vendas/Outras Saídas
Pedido de Vendas: Melhoria da mensagem para o endereçamento automático.
No pedido de vendas, em situações onde há "Controle de Múltiplos por Embalagem" o sistema pode alertar que não há saldo disponível para o endereçamento, quando do endereçamento automático.
Para melhorar ainda mais o entendimento deste alerta emitido pelo sistema, aprimoramos a mensagem exibida, conforme segue:
"Estoque insuficiente para atender a quantidade solicitada.
Verifique os saldos dos endereços e também a existência de saldos em endereços bloqueados!
[!]Importante: verifique também se há controle de múltiplo de embalagem (param. Faturamento) e se este cliente permite quantidade fracionada no endereçamento (Companhias e Pessoas>Geral Faturamento)."
Para mais esclarecimentos sobre a funcionalidade "Controle de Múltiplos por Embalagem", acesse o manual: Endereçamento e Lote - Múltiplo de Embalagem