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Resumo das alterações

Gerais

Livros Fiscais

  • ERP-19857
    Registro de Saídas
    Tratamento de notas denegadas no Ti9 para o livro fiscal de saída.


    Mesmo em casos onde uma nota é cancelada com a opção "USO DENEGADO", ao gerar o relatório de Registro de Saídas, na coluna OBSERVAÇÕES fica registrado apenas como "NF CANCELADA".

    O relatório foi alterado para exibir a informação "USO DENEGADO" quando uma nota fiscal for cancelada com a opção "04 - Uso denegado".

Faturamento

  • ERP-38930
    Vendas/Outras Saídas
    NÃO DESTAQUE DO ICMS NA SAIDA POR DEVOLUÇÃO DE COMPRA, DE FORNECEDOR OPTANTE PELO SN

    O sistema deixa de destacar o ICMS nas saídas por devolução de compra , de fornecedor optante pelo Simples Nacional, cuja entrada gerou direito a crédito do ICMS à alíquota específica do SN.
  • ERP-38468
    Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) 
    Série de produto no DANFE.

    Implementada informação de "Série" posterior as informações adicionais do item na Danfe para quando o parâmetro do faturamento -> Parâmetros gerais (Nota Fiscal) -> "Exibir SÉRIE Dados Adicionais da DANFE" estiver marcado. Como um produto pode ter mais de uma série, as informações serão disponibilizadas conforme exemplo:
    SERIE:
    Produto 1: serie1, serie2, serie3...
    Produto 2: serie4, serie5, serie6.


    Observações
    1. Com a informação automática gerada no DANFe não é mais necessário informar tais séries nas mensagens do pedido para que a mensagem não saia em duplicidade.

    2. As informações de série serão demonstradas juntamente com as outras informações já existentes dos dados adicionais, assim como já é feito com a informação digitada manualmente.
    Vale ressaltar que para a NFe este campo possuí um limite de 5000 caracteres, entretanto a informação apresentada no DANFE impresso permite somente cerca de 400 caracteres visto o limite de tamanho da pagina (cabeçalho + itens + rodapé).
  • ERP-38939
    Expedição
    Expedição: Correção no filtro de pesquisa.

    Ao filtrar uma nota fiscal na janela "Expedição", o sistema considerava um campo de forma incorreta para o filtro, não trazendo a nota de acordo com o filtro determinado pelo usuário.

    Esta situação foi corrigida, respeitando sempre o filtro informado.
  • ERP-38976
    Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
    Adequar sistema para novo layout de Valinhos.

    O layout de Notas fiscais de serviço de Valinhos mudou e está igual ao de Sumaré, portanto o sistema foi alterado para adequar a situação das filiais no município de Valinhos.

Financeiro

  • ERP-38907
    Geração de Remessa de Recebimento
    Impressão de boleto

    1. Inserida a data máxima de desconto na impressão de um boleto cujo título possua desconto. Se preenchido o campo "Se pago até" do contas a receber, ele será considerado. Caso contrário a data considerada para desconto será a data de vencimento real. Campo "Venc. Real".

    Nas observações do boleto será impresso: "Conceder desconto de R$ X até DD/MM/YYYY".

    2. Na remessa de cobrança do banco SANTANDER, foram removidas as informações de desconto, envidadas no segmento R do arquivos, visto que esta informação refere-se a "segundo desconto".
  • ERP-39172
    Títulos Renegociados
    Renegociação de Títulos.

    1. Correção para quando da geração de uma nova renegociação o sistema gerava o mesmo número de documento renegociado, gerando assim divergência na visualização da janela.

Específicos

Faturamento

    • ERP-38670
      Vendas/Outras Saídas 
      Peso bruto/liquido dos novos conjuntos gerados por um produto matriz.

      Revisada rotina responsável por gerar os valores de peso bruto e peso liquido dos novos produtos. O sistema passou a realizar o peso x quantidade para ficar igual ao que é gerado na Ordem de Produção.
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