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Resumo das alterações

Gerais

Financeiro

  • ERP-41585
    Geração de Remessa de Pagamento
    Correção para a remessa de pagamento SANTANDER.

    1. No cadastro de "Tipo de Pagamento" o parâmetro "TRANF" passou a se chamar "Transf. Real Time". Esta opção é para ser utilizada quando o banco possui a modalidade de crédito real time. Ex: BRADESCO.

    2. Na remessa de pagamento para o Santander o sistema passou a identificar a transferência entre contas Santander com base no banco a ser creditado. Com isso será informado corretamente no arquivo o código referente à esta transação.

    3. A partir de agora, quando das transferências para o banco Santander, basta o tipo de pagamento estar parametrizado "Doc/Ted".
  • ERP-42047
    Fluxo de Caixa - Realizado
    Relatório de "Fluxo de Caixa Realizado" não exibe detalhes a partir da segunda página.

    Ao gerar o relatório de "Fluxo de Caixa Realizado", em alguns casos, não era possível ver os detalhes à partir da segunda página. Esta situação foi corrigida, exibindo corretamente todos os detalhes.
  • ERP-43065
    Importação de Retorno de Recebimento

    Baixa por importação de arquivo retorno: Ajuste no processo de baixa do contas a receber através do arquivo de retorno.

    Considerada a data do crédito do arquivo para data da baixa das faturas agrupadas.

Faturamento

  • ERP-42230
    Vendas/Outras Saídas
    Almoxarifado exigido mesmo quando não há controle de estoque.

    Aprimorada a validação do almoxarifado na janela de "Pedido de Vendas", pois o sistema criticava a falta de digitação do almoxarifado mesmo quando a operação, produto e a finalidade não controlam estoque.
  • ERP-43895
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0
    Meio de Pagamento: Validação.

    Alterado o código interno do cadastro de meio de pagamento para possuir dois caracteres conforme definido pela Sefaz.
  • ERP-43905
    Nota Fiscal Eletrônica v4.0
    NFe 4.0: Web Services Sefaz Virtual

    Alguns estados não possuem Web Services próprios, com isso a Sefaz disponibilizou os Web Services Virtual Nacional e RS, realizada as alterações das URLs para o uso destes, conforme informado abaixo.

    UF que utilizam a Sefaz Virtual do Ambiente Nacional: MA, PA
    UF que utilizam a Sefaz Virtual do RS: AC, AL, AP, DF, ES, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, TO
  • ERP-43538
    Vendas/Outras Saídas
    Meio de Pagamento: Processos de geração de Pedidos-Filhos já efetivados.

    Quando dos processos "Desmembramento de Pallet" e/ou "Incompatibilidade Química", o sistema passou a carregar os valores de meio de pagamento do pedido pai para os filhos.
    O valor é recalculado de acordo com o financeiro de cada pedido filho e seus respectivos produtos. Caso exista mais de um meio de pagamento informado no pedido pai, o meio de pagamento não será carregado para os filhos e será demonstrada uma mensagem informativa de que é necessário revisar tais pedidos filhos.

Livros Fiscais

  • ERP-43505
    GIA SP / DAPI MG 
    Ajustes geração do arquivo fiscal DAPI.

    Correção efetuada quanto aos valores do CFOP 2151 - Transferências, que deve ser o mesmo do relatório de apuração de ICMS.

Outros

  • ERP-43594
    Plano de Senhas
    Mensagem ao fechar e abrir rapidamente uma aplicação do Launcher.

    Ao fechar um programa e abrir novamente logo em seguida pelo Launcher, a mensagem "Processo com identificação #### não está em execução", por conta de um ID de processo gerado.

    Esta situação foi tratada, não exibindo mais a mensagem em questão e abrindo normalmente a aplicação solicitada.

Compras

  • ERP-43808
    Pedidos de Compras Internacionais
    Feito Ajuste no Pedido de Compras Internacionais, quanto aos rateios.

    Ao efetuar o rateio por peso ou valor , serão atualizados os valores do cabeçalho do pedido.

Vendas

  • ERP-40360
    Comissão por Produto
    Cadastro Comissão Cliente x Vendedor x Fornecedor.

    No faturamento - Cadastro - Cadastros Diversos, foi disponibilizada a janela de Cliente x Vendedor x Fornecedor. Neste cadastro de comissão é possível selecionar o cliente (múltipla seleção), vendedor e os grupos de estoque. Desta forma o sistema fará a inserção ( ou alteração, se já existir) para todos os produtos que pertencerem ao grupo de estoque e cliente(s) informados.

Controle de Importação

  • ERP-43767
    Processos de Importação 
    No Processo de Importação -> Outras Despesas, habilitamos o campo "Fornecedor" para digitação.

    Na Lista de seleção irá constar apenas os Fornecedores cadastrados no processo.
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