OBJETIVO
Possibilitar a edição do tipo/valor da moeda negociada no pedido de vendas, e também realizar o cálculo da conversão do valor da moeda x valor do pedido para se obter o valor em reais.
UTILIZAÇÃO
As validações se aplicarão somente caso o parâmetro do faturamento "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" esteja ativado.
Na janela de vendas/outras saídas, foram realizadas alterações na validação do campo "Moeda". Agora é permitido alteração caso o pedido de vendas ainda não esteja aprovado na etapa "pedido".
Durante a aprovação do pedido, caso não houver valor de moeda informado, o sistema abrirá a janela para informar a data/valor da moeda(sendo obrigatório neste processo). Também foi incrementado dois campos onde serão informados os valores da moeda negociados durante a aprovação do crédito(Conforme figura 1).
Figura 1. Vendas/Outras saídas - Ilustração da alteração mencionada.
Ao informar os valores de moeda, na etapa de crédito, foram criados campos para consulta destes valores de moeda(conforme figura 2). Ao liberar o mesmo, estas informações serão preenchidas nos novos campos "Moeda negociada".
Figura 2. Vendas/Outras saídas - Liberação de crédito - Campos implementados.
Na janela de Parâmetros do Faturamento -> Parâmetros Gerais, foi implementada uma seção específica "Pedido de Vendas em Outra Moeda" para algumas informações da moeda.
O parâmetro já existente "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" foi remanejado para esta seção, e foram adicionados dois campos "Valida Tolerância % Valor" e "% Tolerância Divergência Valores"(conforme figura 3).
Figura 3. Parâmetros Faturamento -> Parâmetros Gerais -> Pedido de vendas em outra moeda.
Parâmetros "Valida Tolerância % Valor" e "% Tolerância Divergência Valores":
Ao calcular a efetivação da moeda o sistema irá verificar se possui validação do % tolerância. O valor comparado será o valor liberado em crédito X o valor informado na efetivação da moeda. Caso o percentual de alteração estiver dentro da tolerância cadastrada, o sistema continuará com o processo. Caso for maior o % de tolerância, o sistema deverá bloquear o crédito do pedido, e esperará a liberação do crédito, não permitindo assim o faturamento do mesmo.
Na geração de cópia do pedido, foi incrementada a opção "Valores na Moeda de Negociação". Por padrão esta opção está marcada(conforme figura 4).
Figura 4. Vendas/Outras saídas -> Cópia do pedido de vendas.
Caso marcada a opção, e o pedido já esteja com os valores convertidos, o sistema realizará o processo inverso de conversão(campos que serão considerados são: valores preço, desconto, frete, seguro e outras despesas) e será mantida as informações de moeda. Caso desmarcado esta opção, o sistema somente realizará o processo inverso e os valores de moeda será mantido como o padrão "1- Real".